年產(chǎn)20000回路的新型動力電池充放電生產(chǎn)化成等設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目可研報告怎么寫:附全文報告模板免費下載
年產(chǎn)20000回路的新型動力電池充放電生產(chǎn)化成等設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目可研報告怎么寫:附全文報告模板免費下載
第一章 總 論
1.1 項目概述
1.1.1 項目名稱
新型動力電池生產(chǎn)及檢測設(shè)備建設(shè)項目。
1.1.2 承辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營范圍
⑴單位名稱:湖北**股份有限公司
⑵建設(shè)性質(zhì):新建
⑶公司法人代表:**
⑷法定地址:襄陽市**區(qū)**路
⑸經(jīng)營范圍:研究、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、綜合測試設(shè)備及電池組管理系統(tǒng)。
⑹項目產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模:主要生產(chǎn)新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、綜合測試設(shè)備及電池組管理系統(tǒng)。形成年產(chǎn)20000回路的新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、100臺(套)綜合測試設(shè)備以及1000套電池管理系統(tǒng)的生產(chǎn)規(guī)模。
1.1.3 項目建設(shè)地址
襄陽市**區(qū)。
1.1.4 項目主管單位
襄陽市發(fā)展和改革委員會。
1.1.5 項目建設(shè)內(nèi)容
項目擬建在襄陽市**區(qū)建設(shè)新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、綜合測試設(shè)備及電池組管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)基地。建設(shè)生產(chǎn)用廠房占地面積9000方米,其中機加車間1棟,占地面積3000平方米,自制器件加工車間1棟(變壓器、電抗器等),占地面積3000平方米,總裝車間1棟,占地面積3000平方米;輔助生產(chǎn)車間占地面積400平方米;原料倉庫1棟,占地面積2000平方米,成品倉庫1棟,占地面積2000平方米;綜合辦公及研發(fā)大樓1棟,建筑面積5000平方米;宿舍食堂1棟,占地面積1000平方米,建筑面積3000平方米;堆場占地面積2000平方米;停車場1000平方米。詳見表1-1。
表 項目建設(shè)內(nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟指標表
序號 | 名稱 | 單位 | 占地面積 | 建筑面積 | 指標數(shù) |
1 | 總用地面積 | m2 | 40000 | 折合60畝 | |
2 | 總面積 | m2 | 15400 | 21400 | |
2.1 | 綜合辦公及研發(fā)樓 | m2 | 1000 | 5000 | |
2.2 | 宿舍食堂 | m2 | 1000 | 3000 | |
2.3 | 生產(chǎn)車間 | m2 | 9000 | 9000 | |
2.4 | 倉庫 | m2 | 4000 | 4000 | |
2.5 | 堆場 | m2 | 2000 | 2000 | |
2.6 | 停車場 | m2 | 1000 | 1000 | |
2.7 | 輔助生產(chǎn)車間 | m2 | 400 | 400 | |
3 | 建筑密度 | % | 46 | ||
4 | 容積率 | % | 71.0 | ||
5 | 綠化面積 | m2 | 4000 | ||
6 | 綠化率 | % | 10.0 | ||
7 | 行政辦公用地面積 | m2 | 2000 | ||
8 | 行政辦公用地占總用地比例 | % | 5.0 |
1.2 項目發(fā)起單位簡介
湖北**股份有限公司是原襄樊**有限公司進行股份制改造后成立的股份公司,成立于2001年,是湖北省重點培育企業(yè)。公司初期主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)和銷售電機起動、調(diào)速、補償設(shè)備和高低壓成套設(shè)備,已形成十大系列幾十個品種的軟起動產(chǎn)品在冶金、化工、鋼鐵等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。2008年,公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進行了戰(zhàn)略調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新,將新能源產(chǎn)品作為公司今后的核心業(yè)務(wù),自主研發(fā)出了處于國內(nèi)領(lǐng)先地位的新型動力電池組綜合測試系統(tǒng)、新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、BMS電池管理及均衡系統(tǒng)等高新技術(shù)產(chǎn)品。目前已在中航鋰電、駱駝集團等知名企業(yè)成功應(yīng)用,產(chǎn)品具有極高的性價比,直接與國外知名品牌相競爭。
1.3 可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍
1.3.1 可行性研究報告編制依據(jù)
(1)《中華人民共和國城市規(guī)劃法》(2007年10月28日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過);
(2)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(主席令第22號);
(3)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令第70號);
(4)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(主席令第7號);
(5)《中華人民共和國消防法》(2009年5月1日實施);
(6)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);
(7)《投資項目可行性研究指南(試用版)》;
(8)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》;
(9)《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》;
(10)《湖北省統(tǒng)計年鑒》;
(11)2000-2015年新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點;
(12)湖北**股份有限公司提供的各項基礎(chǔ)資料
(13)國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范等。
1.3.2 編制范圍
本報告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會的有關(guān)精神,通過對該項目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性以及產(chǎn)品市場等方面的分析,論述項目的可行性情況。根據(jù)項目的特點,本 項目可研報告的研究范圍主包括:項目單位概況,項目提出的背景及必要性,市場分析及預(yù)測,建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案,廠址選擇和建設(shè)條件,公用工程和配套條件,工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇,原輔材料及動力供應(yīng),環(huán)保與勞動安全,節(jié)能與消防,企業(yè)組織與勞動定員,投資估算和資金籌措,經(jīng)濟和財務(wù)分析等內(nèi)容。通過對以上內(nèi)容的研究,力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù),對該項目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論,作為投資決策的依據(jù)。
1.3.3 編制原則
(1)產(chǎn)品方案選擇以市場需求為導(dǎo)向,能夠滿足現(xiàn)實和潛在市場的需求;
(2)本 項目工藝技術(shù)先進、成熟,達到國內(nèi)先進水平,技術(shù)方案優(yōu)化、合理,保證裝置長期、穩(wěn)定、安全運行;
(3) 遵循技術(shù)進步原則,根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況,按經(jīng)濟規(guī)模進行技術(shù)改造。
(4) 采用先進的工藝技術(shù)及設(shè)備,力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本,使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力,并盡量利用存量資產(chǎn),節(jié)約投資,以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
(5) 合理布置廠房及生產(chǎn)設(shè)施,使其配置科學(xué)合理、物流順暢,滿足生產(chǎn)要求。
(6) 合理配置公用工程及動力設(shè)施,并符合有關(guān)規(guī)定。
(7) 遵守環(huán)境保護法,嚴格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定,在與主體工程“三同時”的原則下,堅持可持續(xù)發(fā)展的方針,生產(chǎn)過程中幾乎沒有“三廢”產(chǎn)生,屬于綠色環(huán)保項目;
(8)貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,遵循現(xiàn)行防火、安全衛(wèi)生和勞動保護等有關(guān)規(guī)范,確保本 項目投產(chǎn)后能安全穩(wěn)定生產(chǎn),并符合勞動安全衛(wèi)生的要求,保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。
1.4 可行性研究成果概要
1.4.1 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模
項目建設(shè)規(guī)模為:根據(jù)市場需求和企業(yè)實際現(xiàn)狀,本 項目擬采用國內(nèi)外先進、可靠的設(shè)備,以形成年產(chǎn)20000回路的新型動力電池充放電生產(chǎn)化成設(shè)備、100臺(套)綜合測試設(shè)備以及1000套電池管理系統(tǒng)的生產(chǎn)加工能力。
1.4.2 配套條件
(1)土建
本 項目總用地60畝,建設(shè)占地面積15400.0平方米,分別為機加工車間、自制品件加工車間、總裝車間、生產(chǎn)輔助車間、綜合辦公及研發(fā)樓、宿舍及食堂等。廠房內(nèi)需配有通風(fēng)、恒溫恒濕及吸塵等設(shè)備,以滿足生產(chǎn)車間的需要。
(2)供電
項目的供電電源,由襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)變電所110kV專線引入廠區(qū)高配屏,由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)。廠區(qū)所有動力、照明設(shè)備的配電電壓均為380V/220V,頻率:50HZ。本 項目擬自建配電室,電源可由襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)變電站直接供應(yīng)。以滿足本 項目的用電需要。
(3)給排水
本 項目生產(chǎn)及生活用水由襄陽市自來水廠供給,主要為生產(chǎn)生活用水。廠區(qū)供水能力完全能滿足本 項目的需要。廠區(qū)內(nèi)已布置完整的生產(chǎn)、生活、消防合用制供水系統(tǒng),給水管進入生產(chǎn)車間,廠區(qū)內(nèi)排水采用雨污分流系統(tǒng)。襄陽高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園已有完善的給水管網(wǎng),本 項目用水量小,主要是辦公、生活、消防用水。
1.4.3 生產(chǎn)班制和勞動定員
(1)生產(chǎn)班制:年工作日300 天,生產(chǎn)車間實行四班三運轉(zhuǎn)工作制,行政管理人員及輔助部門為單班工作制。
(2)勞動定員:本 項目定員為150人。
1.4.4 總投資及資金來源
項目總投資12000.0萬元,其中建設(shè)投資10279.7萬元,項目無固定資產(chǎn)貸款,無建設(shè)期利息,流動資金1720.3萬元。
資金來源:股權(quán)融資8000.0萬元,企業(yè)自籌4000.0萬元。
1.4.5股權(quán)融資公司概況
中國銀河投資管理有限公司前身為中國銀河證券有限責(zé)任公司。2005 年6月,經(jīng)國務(wù)院批準,更名為中國銀河投資管理有限公司,股東是財政部,為中央直屬國有獨資金融機構(gòu)。公司的經(jīng)營范圍是投資業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理,注冊資本金為45億元。
截至目前,公司對外投資主要是以股權(quán)方式,總規(guī)模超過20 億元,已投項目中的世紀源博、牡丹聯(lián)友、連城蘭花等項目已經(jīng)進入上市輔導(dǎo)期。自2007 年至今,公司通過各項業(yè)務(wù)的開展,共實現(xiàn)收入70.31億元,利潤62.18 億元。公司自身開展股權(quán)投資業(yè)務(wù)的同時,積極拓展基金管理業(yè)務(wù)。先后與北京市發(fā)改委合作成立了北京銀河鼎發(fā)創(chuàng)業(yè)投資管理公司;與國家發(fā)改委、吉林省合作成立了吉林省國家汽車電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金、吉林省國家生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金以及北京銀河吉星投資管理公司;與江蘇省鎮(zhèn)江市合作成立了鎮(zhèn)江銀河創(chuàng)業(yè)投資有限公司,公司擁有以上投資機構(gòu)的控股權(quán)。
公司發(fā)展戰(zhàn)略是通過投資及提供相關(guān)的金融服務(wù),重點支持“節(jié)能減排,低碳,新技術(shù),新材料”等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高成長企業(yè)發(fā)展;通過搭建資產(chǎn)管理平臺,管理股東或客戶交付管理的資產(chǎn),努力實現(xiàn)資產(chǎn)收益最大化,從而將公司打造成為名副其實的投資性企業(yè)集團。
公司管理層來自中央部委和金融機構(gòu),具有深厚的專業(yè)背景和人脈資源。公司的投資團隊具有學(xué)歷高、專業(yè)經(jīng)驗豐富等特點。投資團隊中,碩士研究生以上占比達90%,博士研究生占比達45%;團隊成員大多來自原銀河證券公司的投資銀行部門和資產(chǎn)管理部門,具有較強研究能力和豐富的銀行、信托、證券投資、資產(chǎn)管理和投資銀行的從業(yè)經(jīng)驗。資金勢力雄厚,項目資金來源可靠。
1.4.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
本 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表:
表 主要財務(wù)經(jīng)濟指標表
序號 | 科目 | 單位 | 指標 | 備注 |
1 | 項目總投資 | 萬元 | 12000.0 | |
1.1 | 建設(shè)投資 | 萬元 | 10279.7 | |
1.2 | 建設(shè)期利息 | 萬元 | 0.0 | |
1.3 | 流動資金 | 萬元 | 1720.3 | |
2 | 年均銷售收入 | 萬元 | 15000.0 | |
3 | 年均總成本 | 萬元 | 9322.9 | |
3.1 | 年均固定成本 | 萬元 | 1999.6 | |
3.2 | 年均可變成本 | 萬元 | 7323.3 | |
4 | 年均經(jīng)營成本 | 萬元 | 8523.9 | |
5 | 財務(wù)內(nèi)部收益率 | % | 24.56 | 稅后 |
6 | 財務(wù)凈現(xiàn)值 | 萬元 | 11453.3 | 稅后 |
7 | 稅后投資回收期 | 年 | 4.19 | 含建設(shè)期 |
8 | 財務(wù)內(nèi)部收益率 | % | 30.61 | 稅前 |
9 | 財務(wù)凈現(xiàn)值 | 萬元 | 17239.1 | 稅前 |
10 | 稅前投資回收期 | 年 | 3.57 | 含建設(shè)期 |
11 | 投資利潤率 | 34.98 | ||
12 | 投資利稅率 | % | 44.81 | |
13 | 盈虧平衡點 | 31.81 |
1.5 可行性研究報告結(jié)論
1.5.1 項目的建設(shè)是必要的
本 項目采用國內(nèi)外先進加工生產(chǎn)設(shè)備,配置相關(guān)輔助設(shè)備,以實施年產(chǎn)20000回路的生產(chǎn)化成設(shè)備、100臺(套)綜合測試設(shè)備以及1000套電池管理系統(tǒng)的生產(chǎn)加工能力,從而實現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建新的利潤增長點,項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力,提高企業(yè)技術(shù)裝備水平,有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高企業(yè)的經(jīng)濟效益及市場競爭力,增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關(guān)投資方向政策,項目的建設(shè)是必要的。
1.5.2 項目的建設(shè)是可行的
本 項目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》的相關(guān)類別,項目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備,高效節(jié)能,是典型的節(jié)能產(chǎn)品,總體技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先,部分技術(shù)指標已達國際先進水平。因此,本 項目建設(shè)是可行的。
1.5.3 項目具有良好的經(jīng)濟效益
本 項目經(jīng)濟效益顯著。本 項目總投資12000.0萬元,其中建設(shè)投資10279.7萬元,項目無固定資產(chǎn)貸款,無建設(shè)期利息,流動資金1720.3萬元。經(jīng)分析,項目實施達產(chǎn)后正常年可實現(xiàn)銷售收入15000.0萬元,銷售稅金及附加1203.2萬元,利潤總額4312.4萬元。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率24.56%,投資回收期4.19(含1年建設(shè)期),經(jīng)濟效益較好。項目盈虧平衡點為31.18%,抗風(fēng)險能力相對較強。
1.5.4 項目具有良好的社會效益
本 項目實施后,不僅增強企業(yè)的應(yīng)變能力和競爭能力,而且對推動我國大力發(fā)展新能源及新能源汽車產(chǎn)品的生產(chǎn),增強企業(yè)生產(chǎn)能力,增加就業(yè)崗位,積極參與國內(nèi)外市場競爭,都具有重大的現(xiàn)實意義。項目具有較好的社會效益。綜上所述,本 項目投資后的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著的特點,項目的建設(shè)是必要的也是可行的。
1.5.5綜合結(jié)論
1、本 項目工藝技術(shù)和設(shè)備選型先進,產(chǎn)品方案切合實際,產(chǎn)品銷售市場廣闊,原料來源可靠,投資規(guī)模適中,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
2、本 項目工程條件優(yōu)越,交通位置便利,公用工程設(shè)施,水、電、汽配套設(shè)施齊全,能滿足該項目建成投產(chǎn)后的需求。
3、本 項目產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動汽車電池生產(chǎn)、檢測及應(yīng)用管理環(huán)節(jié)。符合國家大力發(fā)展新能源及新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策。
4、本 項目屬于電力電子行業(yè),項目投產(chǎn)后,不產(chǎn)生三廢、無噪音,對周圍環(huán)境不會造成不利影響,符合國家的環(huán)保政策,環(huán)保、勞保、消防符合國家規(guī)范。
5、本 項目總投資12000.0萬元。本 項目所得稅后、稅前內(nèi)部收益率分別為24.56%和30.61%,高于行業(yè)基準收益率具有良好的經(jīng)濟效益。
6、從敏感性分析表中可以看出,產(chǎn)品銷售價格、原料價格對內(nèi)部收益率的影響很大,因此,該項目有較強的抗風(fēng)險能力。
綜合研究表明,本 項目產(chǎn)品采用的技術(shù)原理及技術(shù)工藝成熟、設(shè)備先進、高效節(jié)能,是典型的節(jié)能產(chǎn)品,有利于新能源的推廣應(yīng)用,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求,符合環(huán)境效益和社會效益的要求,該項目還將極大推動本地區(qū)的經(jīng)濟、科技、就業(yè)及其他附帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時可為建設(shè)單位帶來良好的經(jīng)濟效益。因此,本 項目的建設(shè)是可行的。

