(四川?。╆P(guān)于涼山州美姑縣2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年政府預算編制方案(草案)報告(書面)
關(guān)于美姑縣2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年政府預算編制方案(草案)報告(書面)
2023年2月8日在美姑縣第十五屆人民代表大會第二次會議上
美姑縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將美姑縣2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算(草案)提請縣十五屆人大二次會議審查,并請縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年財政預算調(diào)整及執(zhí)行總體情況
(一)全縣公共預算收支調(diào)整及執(zhí)行情況
1.地方一般公共預算收入情況。2022年我縣地方一般公共財政總收入完成20226萬元,完成年初縣人代會通過地方一般公共財政總收入數(shù)18975萬元的106.59%。地方一般公共預算收入完成13914萬元,完成年初縣人代會通過地方一般公共預算收入數(shù)12600萬元的110.43%,比上年同期增加1435萬元,增長11.5%,增速全州排名第八。地方一般公共預算收入中,稅收收入完成7341萬元,完成預算調(diào)整數(shù)的52.76%,非稅收入完成6573萬元,完成預算調(diào)整數(shù)的47.24%。
2.上級轉(zhuǎn)移支付補助收入情況。上級補助收入328253萬元,其中:(1)返還性2125萬元(兩稅返還910萬元,所得稅基數(shù)返還-93萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還收入1070萬元,增值稅“五五分享”稅收返還263萬元,其他稅收返還收入-25萬元);(2)一般性轉(zhuǎn)移支付收入301046萬元(原體制補助數(shù)收入3014萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入67563萬元,民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7302萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入25477萬元,結(jié)算補助收入15275萬元,企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助收入16萬元,重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入11376萬元,固定數(shù)額補助收入16939萬元,貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入65555萬元,公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入952萬元,教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入22677萬元,科學技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入30萬元,文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入570萬元,社保保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入22786萬元,衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3478萬元,節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3454萬元,農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入13924萬元,交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3646萬元,自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入165萬元,住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1653萬元,災害防治及應急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入319萬元,增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入220萬元,其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入159萬元,補充縣區(qū)財力轉(zhuǎn)移支付收入12744萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1752萬元);(3)專項轉(zhuǎn)移支付收入25082萬元。
3.一般公共預算支出情況。2022年人大批復調(diào)整一般公共預算支出數(shù)為326333萬元,年終一般公共預算支出調(diào)整為321042萬元,一般公共預算支出比人大批復的調(diào)整預算數(shù)減少5291萬元,遞減1.62%。減少預算支出5291萬元,調(diào)整增減情況分別為:一般公共服務減少1518萬元,國防增加1萬元,公共安全減少951萬元,教育增加10642萬元,科學技術(shù)增加722萬元,文化體育與傳媒增加409萬元,社會保障和就業(yè)減少323萬元,醫(yī)療衛(wèi)生減少11546萬元,節(jié)能環(huán)保增加1000萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務增加702萬元,農(nóng)林水事務增加94萬元,交通運輸減少826萬元,資源勘探電力信息等事務增加7萬元,商業(yè)服務業(yè)等事務增加214萬元,金融支出56萬元,自然資源海洋氣象等事務增加66萬元,住房保障減少537萬元,災害防治及應急管理支出減少493萬元,其他支出減少3031萬元,債務付息支出增加18萬元,地方政府一般債務發(fā)行費支出增加3萬元。
2022年一般公共預算支出321042萬元,主要是:(1)一般公共服務28090萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的94.87%;(2)國防支出115萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的100.88%;(3)公共安全5952萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的86.22%;(4)教育69999萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的117.93%;(5)科學技術(shù)780萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的1344.83%;(6)文化體育與傳媒1718萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的131.25%;(7)社會保障和就業(yè)39524萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的99.19%;(8)醫(yī)療衛(wèi)生21662萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的65.23%;(9)節(jié)能環(huán)保6468萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的118.29%;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務2402萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的141.29%;(11)農(nóng)林水事務115099萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的100.08%;(12)交通運輸6423萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的88.61%;(13)資源勘探電力信息等事務7萬元,無調(diào)整預算數(shù)無可比;(14)商業(yè)服務業(yè)等事務295萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的364.2%;(15)金融支出56萬元,無調(diào)整預算數(shù)無可比;(16)自然資源海洋氣象等事務778萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的109.27%;(17)住房保障支出8909萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的94.32%;(18)糧油物資儲備支出83萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的100%;(19)災害防治及應急管理支出2858元,完成調(diào)整預算數(shù)的85.29%;(20)債務付息支出9821萬元,完成調(diào)整預算數(shù)的100.18%;(21)債務發(fā)行費支出3萬元,無調(diào)整預算數(shù)無可比。
4.公共預算收支平衡情況。全年財政總收入372609萬元,其中:地方一般公共預算收入完成13914萬元,上級補助收入328253萬元,地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入3578萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3387萬元,調(diào)入資金2000萬元,接受其他地區(qū)援助收入9958萬元,上年結(jié)余11519萬元。當年財政總支出372609萬元,其中:一般公共預算支出321042萬元,專項上解支出5913萬元,地方政府一般債務還本支出3551萬元,安排預算預穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6553萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35550萬元。2022年做到了收支平衡。
(二)政府基金預算執(zhí)行情況
本年政府基金收入完成8250萬元,其中:縣本級5299萬元,上級專項補助349萬元,專項債務轉(zhuǎn)貸收入2250萬元,上年結(jié)余352萬元。本年政府基金支出完成8250萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4403萬元,彩票公益金安排支出98萬元,調(diào)出資金2000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1746萬元。2022年做到了收支平衡。
(三)社?;痤A算執(zhí)行情況
本年社?;鹗杖肟傆?5255萬元(其中:本年收入3216萬元,上年結(jié)余12039萬元),本年社?;鹬С隹傆?663萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年9592萬元(城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余)2022年做到了收支平衡。
(四)國有資本預算執(zhí)行情況
我縣年初無國有資本經(jīng)營預算,年末也無支出預算。
(五)地方政府債務情況
2022年地方政府債務限額情況。上級批復下達我縣2022年地方政府債務限額為286275萬元(一般債務283528萬元,專項債務2747萬元),其中:2021年地方政府一般債務限額為283501萬元,當年新增一般債務27萬元主要用于地質(zhì)災害防治建設,2021年專項債務限額為497萬元,當年新增專項債務2250萬元主要用于基普棚戶區(qū)改造建設。2022年年末我縣地方政府債務余額為279977萬元(其中一般債務277230萬元,專項債務2747萬元)。我縣地方政府債務余額沒有突破上級下達的債務限額。
上述相關(guān)預算執(zhí)行情況數(shù)據(jù),最終以最后決算數(shù)為準。
(六)2022年財政重點工作開展情況
1.扎實抓好財政收支預算執(zhí)行。一是依法加強收入征管,圍繞州下達指導性計劃和縣人代會批準的收入預算12600萬元目標任務,積極培植財源,依法加強稅收征管和重點稅源跟蹤分析,加強非稅收入管理,持續(xù)改善收入質(zhì)量、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。全年完成地方一般公共預算收入13914萬元, 占預算數(shù)12600萬元的110.43%,超額完成1314萬元,其中:稅收收入完成7341萬元,占預算數(shù)8010萬元的91.65%;非稅收入完成6573萬元,占預算數(shù)4590萬元的143.2%。
二是加快資金支付進度,全年財政總收入為372609萬元,與上年同比增加31893萬元,遞增9.36%,其中:地方一般公共預算收入13914萬元,上級補助收入328253萬元,上年結(jié)余11519萬元,調(diào)入資金2000萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3387萬元,地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入3578萬元,援助收入9958萬元。為確保全縣一般公共預算支出進度,堅持把加快支出、均衡支出作為一項重點工作,狠抓各級預算支出執(zhí)行,在規(guī)定時限內(nèi)下達各類財力、專項資金和政府債券,加快鄉(xiāng)村振興銜接、直達資金等重點領域和部門預算支出進度,一般公共預算支出完成321042萬元。支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,鞏固脫貧攻堅、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點民生保障能力進一步加強。
2.全力支持鄉(xiāng)村振興工作。一是加大對鄉(xiāng)村振興資金投入力度,加快支出進度,安排使用好省、州下達的鄉(xiāng)村振興銜接資金,全年下達到位鄉(xiāng)村振興銜接資金68064.10萬元,其中:上級下達資金65570萬元,縣本級財政配套銜接鄉(xiāng)村振興專項資金2494.10萬元。鄉(xiāng)村振興銜接資金支出66793.32萬元,支出進度為98.13%。二是扎實開展財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合,加大實質(zhì)性整合力度,科學編制和認真實施整合方案,優(yōu)化財政扶貧政策和資金供給機制。三是積極爭取和用好地方政府債券,在債務限額內(nèi)積極爭取新增債券規(guī)模,保障全縣鞏固脫貧攻堅補短板、重大基礎設施、城鎮(zhèn)化建設、公益性事業(yè)等項目。2022爭取到新增地方政府債務資金5828萬元,其中:置換一般債券3551萬元,新增一般債務27萬元,新增專項債務2250萬元,新增債務主要用于基普棚戶區(qū)改造建設和地質(zhì)災害防治建設。四是轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式,加大項目前期經(jīng)費投入,支持做深做實項目前期,縣本級安排4500萬元用于項目前期經(jīng)費,同時,積極爭取州級對縣以獎代補資金,積極穩(wěn)妥改革財政支持發(fā)展方式。
3.實施財政改革攻堅行動。一是深化財稅體制改革,按照國家、省、州的統(tǒng)一部署,對接中央、省、州財政事權(quán)和支出責任劃分改革,研究和推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革,加快建立權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系。鞏固、完善、深化分稅制財政體制,進一步與州上理順收支劃分,提升縣域經(jīng)濟發(fā)展財政保障能力。二是推進財政重點領域改革,深化預算管理改革,完善全口徑“四本”預算體系和跨年度預算平衡機制,嚴格預算約束和剛性,加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度,深化集中支付、公務卡、動態(tài)監(jiān)控、銀行賬戶、財政專戶、政府綜合財務報告、精準扶貧代理記賬工作等改革,加快建立科學規(guī)范、高效透明、運行流暢、安全可控的現(xiàn)代財政國庫管理體系。
4.從嚴整肅財經(jīng)紀律秩序。一是積極推進法治財政建設。大力推進依法行政、依法理財,將財政運行全面納入法治化軌道。健全法治財政建設統(tǒng)籌機制,推動法治財政建設與財政改革發(fā)展同頻共振、相生相融。深化“兩依”評估,調(diào)整優(yōu)化依法行政依法理財狀況評估辦法和評估指標,緊盯收支真實、資金分配、鄉(xiāng)村振興、債務風險、政府采購、行政執(zhí)法等重點領域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),推進依法理財、強化法治監(jiān)督。二是從嚴加強監(jiān)督檢查、投資評審和政府采購監(jiān)管。繼續(xù)夯實財政監(jiān)督管理基礎,推進財政監(jiān)督轉(zhuǎn)型發(fā)展,強化重大財稅政策執(zhí)行情況監(jiān)督,深化財政部門內(nèi)控制度建設。鞏固拓展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理,18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)金保網(wǎng)全覆蓋,全縣設置了11臺“一卡通”財政補貼資金信息查詢機,完善了“一卡通”規(guī)范化管理長效機制。全縣納入“一卡通”發(fā)放的項目達64個項目,全年成功發(fā)放923211人次,成功發(fā)放資金58681.75萬元;堅持公平、公開、公正原則,完善評審體系,推行限時辦結(jié)制度,嚴格按照法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、計價定額等進行評審,持續(xù)提高財政投資的精準性、合理性和資金使用效益;截至2022年12月底,完成財政投資預算評審項目359個,評審金額為172268.2萬元,審定額為160758.3萬元,審減額為11509.9萬元,審減率為6.68%。從嚴加強政府采購全過程動態(tài)監(jiān)管,強化采購人主體責任,嚴格預算編制,規(guī)范政府采購項目代理,依法依規(guī)查處違法違規(guī)行為,強化責任倒查和問責追責,精簡審批流程、提升采購效率,節(jié)約財政資金、確保物有所值。2022年全縣各部門政府采購228宗,其中:公開招投標46宗、競爭性談判66宗、競爭性磋商88宗、詢價23宗,采購預算資金33984.11萬元、實際采購資金32719.63萬元,節(jié)約財政資金1264.47萬元,節(jié)約率3.72%,處理政府采購投訴14起。
三是全面規(guī)范推進財政信息公開,認真貫徹《預算法》《政府信息公開條例》等法律、法規(guī),堅持公開是常態(tài)、不公開是例外,按照真實、準確的原則,以本級政府和部門門戶網(wǎng)站為主要平臺,除涉密信息外,按照法定時限、規(guī)定格式、規(guī)定內(nèi)容等,在本級人代會或及其常委會批準、本級財政部門批復20日內(nèi)公開政府和各部門的預決算、“三公”經(jīng)費信息。2022年全縣“三公”經(jīng)費支出1991.91萬元,占預算數(shù)1844.66萬元的107.98%,同比下降725.69萬元,遞減26.7%,其中:公務接待費264萬元,占預算數(shù)400.66萬元的65.89%,同比減少218.29萬元,遞減42.26%;公務用車購置及運行費1727.91萬元,占預算數(shù)1444萬元的119.66%,同比減少507.4萬元,遞減22.7%。四是認真落實減稅降費政策措施,推動各項減稅降費政策措施落實到位。
5.全面實施預算績效管理。緊緊圍繞加快建設“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系,確立預算績效管理在財政管理的核心地位,推進績效管理與預算管理緊密結(jié)合,形成預算編制有目標、目標執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結(jié)束有評價、評價結(jié)果有應用的全過程管理機制。2022年績效評價共“復評”71個,其中:項目支出復評項目54個,評價金額66173.34萬元;部門整體支出復評項目13個,評價金額41961.13萬元;財政政策績效評價4個,評價金額5286.5萬元。主要評價項目有民生保障項目、基礎設施(設備購置)項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目等。
二、2023年財政預算收支編制情況
牢固樹立過“緊日子”的思想,勤儉辦事,厲行節(jié)約,大力壓減部門支出,完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度,落實縣級“三?!保ū9べY、保運轉(zhuǎn)、?;久裆╊A算,根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就2023年預算編制情況報告如下:
(一)一般公共預算收支情況
1.預算收入情況。2023年預計地方一般預算收入為15300萬元, 2023年財政預算總收入為285149萬元,其中:地方一般預算收入15300萬元(包括稅收收入8100萬元,非稅收入7200萬元);上級補助收入227746萬元,(包括一般性轉(zhuǎn)移支付收入226935萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入811萬元);預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6553萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)35550萬元。
2.預算支出情況。2023年一般公共預算總支出285149萬元,其中:部門基本支出124465萬元(包括:人員工資支出103968萬元,商品服務支出10464萬元,對個人和家庭補助支出5733萬元,預留指標人員增資等支出4300萬元);一般性專項轉(zhuǎn)移支出96537萬元,基本民生及部門剛性項目保障支出21165萬元;債務付息支出1792萬元;預備費支出2800萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)部門支出35550萬元;專項上解支出2840萬元。
3.收支平衡情況。本年收支總額相抵后,做到收支平衡。
4.“三?!鳖A算安排情況。牢固樹立 “三?!闭?,在預算安排上,堅持“三?!敝С鰞?yōu)先,切實保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和基本民生保障。2023年縣級預算安排支出141385萬元,其中:保工資預算安排114001萬元(包括對個人和家庭補助及工資增資預留指標)、保運轉(zhuǎn)預算安排10464萬元、?;久裆A算安排16920萬元。
(二)政府性基金預算收支情況
1.收入情況。2023年政府基金預算總收入3256萬元其中:縣本級收入1510萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入1500萬元、城市基礎設施配套費收入10萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1746萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入1606萬元、城市基礎設施配套費收入18萬元、彩票公益金結(jié)余122萬元)。
2.支出情況。2023年政府基金預算總支出3256萬元,主要用于國有土地使用權(quán)出讓支出3134萬元,彩票公益金支出122萬元。
3.平衡情況。本年收支總額相抵后,做到收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算
2023年國有資本經(jīng)營預算,因我縣未達到國有資本經(jīng)營預算條件,國有資本經(jīng)營編制預算為零。
(四)社會保險基金預算收支情況
2023年起,社會保險基金預算縣本級不做預算。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金納入省級統(tǒng)籌,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金納入州級統(tǒng)籌,上年末城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險滾存結(jié)余資金全額上解州級預算,縣本級均不再做預算。
(五)全面實施預算績效管理
深入貫徹落實《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》,構(gòu)建全方位預算管理格局,預算績效目標與預算編制實現(xiàn)同申報、同審核、同批復、同上會,將各級政府收支、部門和單位全面納入績效管理,嚴格落實部門預算績效管理主體責任,樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,推進績效管理與預算管理緊密結(jié)合,形成預算編制有目標、目標執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結(jié)束有評價、評價結(jié)果有應用的全過程管理機制。完善全覆蓋預算績效管理體系,推動績效管理覆蓋所有財政資金,提高財政資金使用效率。
(六)政府采購預算
各預算單位,應嚴格按照《四川省政府集中采購目錄及標準》川財規(guī)〔2020〕11號,《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部87號令)編制2023年政府采購預算,規(guī)范采購行為,不得編制無資金來源和超預算的政府采購預算。
三、2023年重點工作
2023年,我局將緊緊圍繞“11357”發(fā)展戰(zhàn)略,全力以赴抓收入、提高站位抓支出,加強財政資源統(tǒng)籌、嚴肅財經(jīng)紀律,切實防范風險,為全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
(一)切實抓好財政收入目標管理
一般公共預算收入目標任務:地方一般公共預算收入目標任務為15300萬元。一是抓好財政收入管理,提高稅收收入質(zhì)量,努力實現(xiàn)財政收入奮斗目標任務;二是加強依法組織財政收入,堅持鞏固稅源與培植財源并舉,穩(wěn)固基礎財源、壯大支柱財源、培植新的財源,加強收入稽查核查,做到依法征收、應收盡收,努力實現(xiàn)財政收入恢復性增長。三是加強部門協(xié)作配合全力助推加快優(yōu)勢資源開發(fā),推動資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為資本優(yōu)勢。
(二)切實抓好財政預算執(zhí)行管理
優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格遵照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆钡谋U闲蛄邪才蓬A算,確?;局С鲱A算保障。嚴格控制“三公經(jīng)費”和一般性支出的壓減,加大教育、衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護等民生事業(yè)投入。加快預算執(zhí)行支出進度,按照規(guī)定時間及時下達省、州下達的財政鄉(xiāng)村振興銜接資金、直達資金,加快資金支出進度確保早支出、早投入、早見效。加大財政資金統(tǒng)籌力度,推進清理盤活財政存量資金、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金常態(tài)化、制度化,集中財力用于增加公共服務供給以及亟需資金支持的重大扶貧領域和項目,充分發(fā)揮資金使用效益。
(三)規(guī)范財政投資評審和績效評價
一是將所有財政投資項目全部納入評審范圍,進一步規(guī)范財政投資評審管理,提升評審質(zhì)量。二是對部門支出、鄉(xiāng)村振興銜接資金全覆蓋開展績效評價,全面評價資金管理、使用及成效等,堵塞資金管理漏洞,確保資金管理使用安全規(guī)范,進一步提高資金使用績效。
(四)扎實落實保障鄉(xiāng)村振興政策
積極爭取省、州級財政加大對我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障獎補資金等財力性轉(zhuǎn)移支付補助力度,會同、配合各部門積極爭取專項轉(zhuǎn)移支付和政策傾斜;優(yōu)化財政資金供給機制,保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設資金投入和加大縣本級投入力度;扎實落實財政支持鄉(xiāng)村振興的各項政策,為鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接注入強大動力。同時,積極爭取上級債券資金支持,積極向省、州爭取加大對我縣新增地方政府債券和置換債券額度,彌補公益性基礎設施資金缺口,降低財政還債負擔,防范和化解財政金融風險。
(五)從嚴維護財經(jīng)紀律剛性約束
大力推進依法行政、依法理財,嚴格執(zhí)行預算法等財稅法律法規(guī),用制度保證依法合規(guī)理財、資金規(guī)范運行,堅決杜絕亂花錢、亂作為。從嚴整肅全縣財經(jīng)秩序,建立健全鄉(xiāng)村振興銜接資金日常監(jiān)管機制,組織開展嚴肅財經(jīng)紀律專項檢查、鄉(xiāng)村振興銜接資金、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理等專項檢查等行動,加強財政監(jiān)督檢查和問題整改,推進正風肅紀工作常態(tài)化、長效化,確保財政資金使用規(guī)范、安全、廉潔。全面推進財政信息公開,自覺接受各方面監(jiān)督,最大限度提高財政資金分配、使用、管理的透明度,促進財政資金、財政權(quán)力在“陽光下”運行。
各位代表,2023年我縣財政收支任務十分艱巨,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督,不忘初心,牢記使命,堅持以財輔政、以財領政,努力完成全年預算收支任務和其他各項財政工作任務,為美姑拼經(jīng)濟、搞建設,推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的財政保障!

