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(四川省)關(guān)于內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告

[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)] 發(fā)表于:2023-07-03 11:21:36
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前言
(四川?。╆P(guān)于內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
詳情

威遠(yuǎn)縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告大牛工程師

——2021年2月3日在威遠(yuǎn)縣第十六屆人民代表大會第七次會議上
  威遠(yuǎn)縣財政局?工程資料_規(guī)劃綱要_模版下載


各位代表:
  受縣人民政府委托,現(xiàn)將威遠(yuǎn)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣第十六屆人民代表大會第七次會議審議,并請縣政協(xié)委員提出意見。
  一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
  2020年是極不平凡的一年。在市委、市政府和縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨中央大政方針和省委、市委、縣委決策部署,緊緊圍繞縣十六屆人大六次會議確定的目標(biāo)任務(wù),主動作為,認(rèn)真履責(zé),預(yù)算執(zhí)行取得預(yù)期效果,財政收支運行總體平穩(wěn)。
  (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
  1.收入完成情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)104500萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100 %,自然增長4%,同口徑增長9.9%。其中,稅收收入81570萬元,非稅收入22930萬元,稅占比為78.1%。
  2.支出實現(xiàn)情況。全縣一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)399934萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.4%,同口徑增長16.3%??h級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)361104萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.2%,同口徑增長19%。
  3.收支預(yù)算平衡情況。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預(yù)算收入104500萬元,加上上級補助收入233953萬元、地方政府一般債券收入89182萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6359萬元、政府性基金調(diào)入72724萬元,全縣收入506718萬元,再加上上年結(jié)余8萬元,可供安排的收入總量為506726萬元。收入總量減去當(dāng)年支出399934萬元、上解上級支出21785萬元、援助其他地區(qū)支出100萬元、地方政府債務(wù)還本支出73265萬元、調(diào)出資金3406萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8236萬元后,全縣結(jié)余資金0萬元??h級平衡情況:縣本級收入506718萬元,加上縣級上年結(jié)余1467萬元,再減去補助鎮(zhèn)級支出38830萬元,縣級可供安排的收入總量為469355萬元,減去當(dāng)年支出361104萬元、上解上級支出21785萬元、地方政府債務(wù)還本支出73265萬元、調(diào)出資金3406萬元、援助其他地區(qū)支出100萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8236萬元后,縣級結(jié)余資金1459萬元。
  當(dāng)年縣級安排預(yù)備費5000萬元全部用于疫情防控以及調(diào)整工資和喪葬撫恤費等支出。
  (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
  全縣政府性基金收入實現(xiàn)106233萬元,完成調(diào)整預(yù)算的91.2%,加上上年結(jié)余2287萬元、上級補助18756萬元、調(diào)入資金3406萬元、轉(zhuǎn)貸債券收入118400萬元后,可供安排的收入總量為249082萬元。
  全縣政府性基金支出實現(xiàn)172834萬元,完成調(diào)整預(yù)算的98%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設(shè)施、社會福利等,加上置換政府債券還本支出3500萬元、調(diào)出基金72724萬元,支出總量為249058萬元。收入總量減去支出總量后,結(jié)余24萬元。
 ?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
  全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12萬元。
 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預(yù)算執(zhí)行情況
  全縣社會保險基金(只含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金)收入實現(xiàn)29736萬元,完成調(diào)整預(yù)算的107.63%,同比增長54.22%,加上上年滾存結(jié)余36870萬元,可供安排的收入總量為66606萬元。
  全縣社會保險基金支出實現(xiàn)13985萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.50%,同比增長1.41%。收入總量減去支出后,滾存結(jié)余52621萬元。
  以上數(shù)據(jù)為截至目前快報統(tǒng)計數(shù)據(jù),待總決算、部門決算報省財政廳正式會審批復(fù)后,再向縣人大常委會報告并提請批準(zhǔn)。
  (五)政府債務(wù)情況
  經(jīng)省政府核定,縣人大常委會批準(zhǔn),2020年全縣政府債務(wù)限額為798173萬元,其中:一般債務(wù)限額550227萬元,專項債務(wù)限額247946萬元。截至2020年底,全縣政府債務(wù)余額為729342萬元(其中:一般債務(wù)余額489608萬元,專項債務(wù)余額239734萬元 ),比2019年底增加130817萬元。
  經(jīng)省政府批準(zhǔn)同意,縣人大常委會批準(zhǔn),2020年省財政廳下達(dá)威遠(yuǎn)縣地方政府再融資債券和新增債券資金207582萬元,其中:地方政府再融資債券65835萬元,用于2020年到期債券本金償還;新增債券資金141747萬元,用于支持威遠(yuǎn)縣人居環(huán)境、成自宜鐵路(威遠(yuǎn)段)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、應(yīng)急救援綜合指揮中心等項目建設(shè)。
 ?。┞鋵嵖h人大決議情況
  1.培育財源多方挖潛增收入。堅持“疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”兩手抓,積極搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大機(jī)遇,加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)培育力度,落實落細(xì)減稅降費政策,不斷優(yōu)化營商環(huán)境,重點圍繞實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財政增收。2020年,全年完成一般公共預(yù)算104500萬元,圓滿完成年初收入計劃。全年共減免各項稅費66600萬元,減少一般公共預(yù)算收入27400萬元,其中新增減稅降費11900萬元,減少一般公共預(yù)算收入3850萬元。
  2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)科學(xué)理財保重點。按照省委、省政府“三保一優(yōu)”的原則,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力保障“疫情防控”、脫貧攻堅資金需要,確保脫貧攻堅任務(wù)如期完成。2020年,全縣“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆鳖A(yù)算安排253462萬元,較年初預(yù)算增長5287萬元,其中扶貧資金安排7471萬元,較年初預(yù)算增長634萬元。制定出臺應(yīng)對新冠肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)17條措施等惠企政策,“疫情防控”全年支出17282萬元。在資金使用上更加注重向就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)傾斜。同時,牢固樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出,減少“三公”經(jīng)費開支,精打細(xì)算,確保資金用在刀刃上。
  3.注重績效強(qiáng)化預(yù)算提效益。一是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,著力構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,完善部門績效預(yù)算編制,注重績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的銜接,將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá),提升績效目標(biāo)的約束力。2020年,對110個預(yù)算單位部門整體支出和項目支出績效自評全覆蓋,同時覆蓋了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?;痤A(yù)算三本預(yù)算。聘請第三方中介機(jī)構(gòu)對15個項目、6個單位整體支出、1個政策開展了重點評價,涉及資金130170萬元。二是加快預(yù)算項目庫建設(shè),提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度,減少項目調(diào)整和資金調(diào)劑。三是高度重視審計監(jiān)督,加大審計查出問題的整改,2020年審計反映突出問題1個,已整改到位1個。
  4.有效應(yīng)對強(qiáng)化監(jiān)管防風(fēng)險。本著平穩(wěn)、可控的原則,主動適應(yīng)債務(wù)管理新常態(tài),加強(qiáng)測算和管理,穩(wěn)妥化解隱性債務(wù),健全風(fēng)險處置機(jī)制,切實防范債務(wù)風(fēng)險。2020年,縣政府嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、審批報告等制度,嚴(yán)格執(zhí)行舉債融資“四個唯一”有關(guān)規(guī)定,杜絕發(fā)生違法違規(guī)舉債現(xiàn)象,嚴(yán)格管控債務(wù)增量。從源頭控制債務(wù)增加,算好重大項目的資金平衡賬,無資金來源的政府性投資項目堅決不上,確保政府隱性債務(wù)只減不增。
  回顧“十三五”,我們團(tuán)結(jié)一心、銳意進(jìn)取、攻堅克難。五年來,我們始終堅持“三保”優(yōu)先,狠抓增收節(jié)支,財政綜合實力邁上新臺階。一般公共預(yù)算收入從2016年70163萬元增長到2020年104500萬元,年均增長8.3%,特別是2019年首次跨越10億元臺階,收入規(guī)模由全市第三提升至全市第一;一般公共預(yù)算支出從2016年309893萬元增長到2020年399934萬元,年均增長5.2%,支出規(guī)模由全市第三提升至全市第二。五年來,我們始終堅持以人民為中心,不斷加大投入,保障和改善民生更加有效。民生支出從2016年222262萬元增長到2020年274288萬元,年均增長4.2%,民生支出占比持續(xù)穩(wěn)定在65%以上,高于全省平均水平。脫貧攻堅圓滿收官,54個貧困村全部退出、貧困戶全部“清零”。新建學(xué)校3所、幼兒園4所,全縣義務(wù)教育階段55人以上超大班額全部化解,義務(wù)教育基本均衡縣通過國家驗收。城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到2020年的550元/月和360元/月,實現(xiàn)應(yīng)保盡保,民生福祉不斷增進(jìn)。
  2020年全縣財政工作取得了較好的成績,但是,我們也清醒認(rèn)識到,全縣財政工作仍面臨一些長期挑戰(zhàn)和不足,主要表現(xiàn)在:財政收入步入中低速增長階段,預(yù)算緊平衡特征明顯,支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化;預(yù)算約束力不強(qiáng),資金使用績效不高,財政改革還需進(jìn)一步深化;政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)加大,風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步增強(qiáng)。對于這些困難和問題,我們將虛心聽取各方意見,認(rèn)真研究對策措施,切實加以解決。
  二、2021年財政預(yù)算草案
  2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,是實施“十四五”規(guī)劃開局之年,是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化威遠(yuǎn)新征程開啟之年。今年政府工作的總體要求是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,全面貫徹省委十一屆三次、四次、五次、六次、七次、八次全會和市委七屆九次、十次、十一次、十二次全會精神,抓好縣委十四屆十次、十一次、十二次全會各項部署落實,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,以成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為重要戰(zhàn)略牽引,堅持系統(tǒng)觀念,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿?wù),堅持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略,擴(kuò)大高水平對外開放,著力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì),堅持“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強(qiáng)工業(yè)、促消費、擴(kuò)內(nèi)需、抓項目、重創(chuàng)新、暢循環(huán)、提質(zhì)量”工作思路,聚力“六個融入”,爭建“六個高地”,大力實施“產(chǎn)業(yè)項目深化年”,致力再造一個產(chǎn)業(yè)威遠(yuǎn),保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,確保“十四五”開好局、起好步,加快建設(shè)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增長極,以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
  全縣財政工作將圍繞縣委重大決策部署,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿?wù),按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的保障要求,優(yōu)先保障工資、運轉(zhuǎn)、基本民生、政府債務(wù)還本付息,全力保障重點支出。
 ?。ㄒ唬┤h“四本”預(yù)算安排情況
  1.一般公共預(yù)算。根據(jù)收入預(yù)算編制原則,綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,以及減稅降費等因素影響,2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為111815萬元,自然增長7%。加上上年結(jié)余0萬元,上級補助收入170561萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6794萬元,從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金71627萬元,從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入15萬元,扣除上解上級支出24071萬元和地方政府一般債券還本支出13602萬元后,收入總量為323139萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預(yù)算為323139萬元。其中,縣本級支出287029萬元,補助鎮(zhèn)級支出36110萬元。
  2.政府性基金預(yù)算。全縣(縣級)政府性基金收入總計213577萬元,其中:上年結(jié)余24萬元,上級補助收入553萬元,本級收入143000萬元,提前預(yù)計的新增專項債券70000萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣(縣級)政府性基金支出總計213577萬元,其中:政府性基金支出139468萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出2280萬元,調(diào)出資金71627萬元,年終結(jié)余202萬元。
  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣(縣級)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元,全部調(diào)入一般公共預(yù)算后,全縣(縣級)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為零。
  4.社會保險基金預(yù)算。全縣(縣級)社會保險基金(只含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金)預(yù)算收入24455萬元,加上上年預(yù)算調(diào)整后的滾存結(jié)余50581萬元,收入總量為75036萬元。按照現(xiàn)行社會保險基金支出政策,全縣社會保險基金預(yù)算支出14250萬元,滾存結(jié)余60786萬元。
  需要說明的是:因為編制2021年社?;痤A(yù)算時暫未辦理2020年社保基金決算,所以2021年社?;痤A(yù)算中的上年滾存結(jié)余為2020年調(diào)整預(yù)算的滾存結(jié)余。
  全縣2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算是根據(jù)2020年全縣預(yù)算執(zhí)行情況和2021年收支政策代編的預(yù)算,待鎮(zhèn)級預(yù)算編制完成并經(jīng)各鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)后,再將匯總情況報縣人大常委會備案。
 ?。ǘ┤h三保預(yù)算安排情況
  2021年“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出標(biāo)準(zhǔn)測算需求240068萬元,“三?!蹦瓿躅A(yù)算安排250514萬元(含市級統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險26244萬元),其中:保工資需求113569萬元,預(yù)算安排116080萬元;保運轉(zhuǎn)需求5802萬元,預(yù)算安排7948萬元;?;久裆枨?20697萬元,預(yù)算安排126486萬元?!叭!敝С鲱A(yù)算占一般公共支出預(yù)算的比重為77.5%。
  “保工資、保運轉(zhuǎn)”預(yù)算安排數(shù)均大于省定標(biāo)準(zhǔn)支出需求數(shù),預(yù)算安排足額保障到位?!氨;久裆表椖砍r(nóng)村教師生活補助、學(xué)前公辦幼兒園及學(xué)前普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費、貧困寄宿生生活補助、普通高中學(xué)生資助、中職教育學(xué)生資助5個項目外,其余基本民生項目預(yù)算安排數(shù)均大于省定標(biāo)準(zhǔn)支出需求數(shù),預(yù)算安排足額保障到位。
  農(nóng)村教師生活補助未達(dá)到省定支出需求標(biāo)準(zhǔn),其原因是省定需求測算數(shù)是按三州地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)作為測算口徑。我縣根據(jù)川辦發(fā)〔2015〕107號文件要求,農(nóng)村教師生活補助平均標(biāo)準(zhǔn)為220元每人每月,具體標(biāo)準(zhǔn)分為113元、163元、263元三檔作為測算基數(shù)進(jìn)行據(jù)實保障;學(xué)前公辦幼兒園及學(xué)前普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費暫未達(dá)到省定支出需求標(biāo)準(zhǔn),其原因是根據(jù)川財教〔2019〕208號文件要求,公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款標(biāo)準(zhǔn)及普惠性民辦幼兒園補助標(biāo)準(zhǔn)計劃在2022年達(dá)到每生每年500元;貧困寄宿生生活補助、普通高中學(xué)生資助、中職教育學(xué)生資助項目未達(dá)到省定支出需求標(biāo)準(zhǔn),其原因是省定需求測算數(shù)以學(xué)生總數(shù)作為測算口徑,而我縣是按符合享受條件的學(xué)生人數(shù)作為預(yù)算基數(shù)據(jù)實保障。
  全縣2021年“三?!鳖A(yù)算編制符合相關(guān)規(guī)定。
 ?。ㄈ┛h級一般公共預(yù)算支出安排情況
  按照省委、省政府“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的支出保障序列,合理安排縣級一般公共預(yù)算支出,保障各項重點資金需要。
  1.安排一般公共服務(wù)支出18492萬元,占年初支出預(yù)算的6.4%。
  2.安排公共安全支出15776萬元,占年初支出預(yù)算的5.5%。
  3.安排教育事業(yè)支出79973萬元,占年初支出預(yù)算的27.9%。
  4.安排文化旅游體育與傳媒支出2702萬元,占年初支出預(yù)算的0.9%。
  5.安排社會保障和就業(yè)支出54551萬元,占年初支出預(yù)算的19%。
  6.安排衛(wèi)生健康支出28810萬元,占年初支出預(yù)算的10%。
  7.安排節(jié)能環(huán)保支出2659萬元,占年初支出預(yù)算的0.9%。
  8.安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7738萬元,占年初支出預(yù)算的2.7%。
  9.安排農(nóng)林水支出33752萬元,占年初支出預(yù)算的11.8%。
  10.安排交通運輸支出4014萬元,占年初支出預(yù)算的1.4%。
  11.安排住房保障支出5509萬元,占年初支出預(yù)算的2%。
  12.安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、國防支出、科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、金融支出、自然資源海洋氣象等支出9213萬元,占年初支出預(yù)算的3.2%。
  13.安排債務(wù)付息支出18840萬元,占年初支出預(yù)算的6.6%。
  14.安排預(yù)備費5000萬元,占年初支出預(yù)算的1.7%,主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
  以上縣級預(yù)算草案、縣級107個部門預(yù)算草案和績效目標(biāo)已全部報送大會,請予審查。
  需要特別報告的是:按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,2021年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前,已安排全縣一般公共預(yù)算支出8665萬元,主要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。
 ?。ㄋ模?021年財政工作計劃
  1.全力做好收入組織,夯實財政增收基礎(chǔ)。一是積極培育稅源。強(qiáng)化招商引資項目財稅貢獻(xiàn)“事前”評估,“招大引強(qiáng)”能有實質(zhì)性稅源的項目。二是加強(qiáng)收入組織。進(jìn)一步完善形勢分析、政策預(yù)判、跟蹤核查等工作機(jī)制,充分發(fā)揮收入目標(biāo)考核激勵作用,提高收入組織工作的有效性和統(tǒng)籌度。三是全面落實減稅降費政策,優(yōu)化營商環(huán)境,加強(qiáng)稅法宣傳,增強(qiáng)納稅人的稅收遵從度。四是提高對上爭取能力。深入研究和掌握上級政策扶持方向,做好項目的儲備、組織和申報工作,最大限度的爭取中央、省、市的支持。
  2.全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升公共服務(wù)水平。認(rèn)真落實各項民生政策,繼續(xù)加大民生投入,著力補齊民生短板,確保全縣一般公共預(yù)算民生支出持續(xù)高于全省平均水平。大力支持教育、醫(yī)療、文體等社會事業(yè)發(fā)展,有效回應(yīng)群眾關(guān)心的熱點難點問題,逐步補齊公共基礎(chǔ)設(shè)施短板,進(jìn)一步增強(qiáng)群眾獲得感幸福感安全感。
  3.嚴(yán)格管控債務(wù)增量,有序化解債務(wù)存量。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行債務(wù)管控政策,杜絕違法違規(guī)舉債,嚴(yán)控債務(wù)增量,確保不出現(xiàn)財政重整的情況。將政府債務(wù)還本付息資金足額納入預(yù)算,并及時償還。按照全縣隱性債務(wù)化解方案,通過財政安排年度預(yù)算資金、企事業(yè)單位經(jīng)營收入等方式持續(xù)化解隱性債務(wù),確保隱性債務(wù)只減不增。
  4.強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,持續(xù)深化財政改革。牢固樹立法治觀念,嚴(yán)格按照預(yù)算法各項規(guī)定編制預(yù)算,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項,嚴(yán)格按照《威遠(yuǎn)縣縣級財政資金審批管理辦法》調(diào)整預(yù)算,切實強(qiáng)化剛性約束,維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。繼續(xù)深化財稅體制改革,全面實施全過程預(yù)算績效管理,堅持“用錢必問效,無效必問責(zé)”原則,強(qiáng)化評價結(jié)果運用,推進(jìn)評價結(jié)果公開,進(jìn)一步提高資金使用績效。進(jìn)一步強(qiáng)化資金預(yù)算、政府采購、會計監(jiān)督、內(nèi)控規(guī)范建設(shè)管理,促進(jìn)財政資源配置統(tǒng)籌兼顧、重點突出、科學(xué)合理、節(jié)約高效。資料庫_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)

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