(廣西壯族自治區(qū))關于河池市全市與市本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于河池市全市與市本級2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023 年 2 月 9 日在河池市第五屆人民代表大會第四次會議上
市財政局
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將全市與市本級2022 年預算執(zhí)行情況和 2023 年預算草案提請大會審查,并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、全市和市本級 2022 年預算執(zhí)行情況
2022 年,在自治區(qū)黨委、政府和市委的堅強領導、市人大的有效監(jiān)督和市政協(xié)及社會各界的大力支持下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會、黨的二十大精神和習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示精神,認真貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、自治區(qū)黨委十二屆二次全會暨經(jīng)濟工作會議精神和我市第五次黨代會及全市經(jīng)濟工作會議精神,按照“早抓快干一季度、緊抓實干二季度、搶抓大干三季度、沖刺決戰(zhàn)四季度”工作要求,以時不我待的非常之勢,繼續(xù)實施積極財政政策,全力抓好增收節(jié)支,有效推動全市鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接和經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
2022 年全市地方一般公共預算本級收入完成58.01億元,完成年初計劃 60.43 億元的 96%,比上年完成數(shù)增長2.8%;剔除增值稅留抵退稅因素后,全市地方一般公共預算本級收入完成59.94億元,完成年初計劃的 99.2%,同口徑增長5.9%。其中:市本級地方一般公共預算本級收入 9.15 億元,完成年初預算的87.6%,完成調整預算的 97%,比上年下降6.6%。全市地方一般公共預算本級支出 412.2 億元,完成年初預算的104.3%,比上年增長10%,其中:市本級地方一般公共預算本級支出50.83 億元,完成年初預算的 70%,完成年度預算的 83.7%,比上年增長28.1%。

