(河南?。╆P于許昌市襄城縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告
關于襄城縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告
——2021年2月23日在襄城縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
襄城縣財政局局長 陳 軍
各位代表:
受縣政府委托,現(xiàn)將襄城縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)提請大會審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年全縣預算執(zhí)行情況
2020年,在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下,縣政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),主動對接上級政策,全力爭取上級支持,加強預算支出管理,著力提升預算管理水平,保障重點需求,加強財政監(jiān)管,財政預算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全縣財政收支情況
1.一般公共預算收支情況
2020年,全縣一般公共預算收入完成214646萬元,占年預算220810萬元的97.2%,比上年增長4.5%。主要項目收入完成情況是:
各項稅收收入完成127288萬元,占年預算154600萬元的 82.3%,比上年下降11.5%。其中:
增值稅完成35171萬元,比上年下降13.5%。
企業(yè)所得稅完成12503萬元,比上年下降17.8%。
個人所得稅完成3327萬元,比上年增長85%。
資源稅完成6312萬元,比上年增長6.5%。
城市維護建設稅完成3154萬元,比上年增長0.1%。
房產(chǎn)稅完成5553萬元,比上年增長87.7%。
土地增值稅完成26495萬元,比上年增長60%。
印花稅完成1787萬元,比上年增長20.3%。
車船稅完成4422萬元,比上年增長176.9%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2054萬元,比上年增長18.1%。
耕地占用稅完成8794萬元,比上年下降67.5%。
契稅完成10162萬元,比上年下降24.5%。
煙葉稅入庫6971萬元,比上年下降37.6%。
環(huán)境保護稅完成583萬元,比上年下降43.9%。
非稅收入完成87358萬元,比上年增長41.7%。
2020年,全縣一般公共預算支出完成510126萬元,占年預算359039萬元的142.1%,比上年增長7.5%。主要項目支出完成情況是:
一般公共服務支出79779萬元,比上年增長9.7%。
公共安全支出23601萬元,比上年下降0.3%。
教育支出99281萬元,比上年增長6.1%。
科學技術支出5438萬元,比上年增長55.7%。
文化體育與傳媒支出10660萬元,比上年下降8.5%。
社會保障和就業(yè)支出49244萬元,比上年增長6.1%。
衛(wèi)生健康支出58212萬元,比上年增長5.2%。
節(jié)能環(huán)保支出19691萬元,比上年增長19.8%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出43220萬元,比上年增長4.4%。
農(nóng)林水支出59298萬元,比上年下降6.2%。
交通運輸支出26455萬元,比上年下降1%。
商業(yè)服務業(yè)等支出1212萬元,比上年下降46.5%。
資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元,比上年下降66.2%。
自然資源海洋氣象等支出6604萬元,比上年增長21.8%。
住房保障支出3811萬元,比上年下降31.8%。
糧油物資儲備支出1354萬元,比上年增長93.4%。
債務付息支出3652萬元,比上年增長11.7%。
災害防治及應急管理支出766萬元,比上年下降16%。
2.政府性基金預算收支情況
2020年,全縣政府性基金預算收入完成133000萬元,比上年下降22.2%;全縣政府性基金預算支出完成287714萬元,比上年增長154.4%。
3.社會保險基金預算收支情況
2020年,全縣社會保險基金預算收入完成88777萬元,比上年增長4.7%。全縣社會保險基金預算支出完成79612萬元,比上年增長4.1%。
4.政府債務情況
經(jīng)省政府批準,省財政廳核定全縣2020年政府債務限額438685萬元,其中:一般債務122704萬元,專項債務315981萬元。2020年,全縣政府債務余額364775.7萬元,其中:一般債務余額104919.7萬元,專項債務余額259856萬元,全縣政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。
(二)縣本級財政收支情況
1.縣本級一般公共預算收支情況
2020年,縣本級一般公共預算收入完成164967萬元,比上年增長37.6%。主要項目收入完成情況是:
各項稅收收入完成77609萬元,比上年增長32.9%。其中:
增值稅完成17061萬元,比上年增長0.7%。
企業(yè)所得稅完成7683萬元,比上年下降0.1%。
個人所得稅完成1969萬元,比上年增長210.6%。
資源稅完成6080萬元,比上年增長18.2%。
城市維護建設稅完成3154萬元,比上年增長0.1%。
房產(chǎn)稅完成4197萬元,比上年增長325.7%。
印花稅完成762萬元,比上年增長136.6%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成887萬元,比上年增長57.3%。
土地增值稅完成22737萬元,比上年增長118.2%。
車船稅完成4189萬元,比上年增長162.3%。
契稅完成6878萬元,比上年下降1.1%。
環(huán)境保護稅完成25萬元,比上年下降19.4%。
非稅收入完成87358萬元,比上年增長42%。
縣本級一般公共預算支出完成471864萬元,占年預算289039萬元的163.3%,比上年增長16.6%。主要項目支出完成情況是:
一般公共服務支出51231萬元,比上年增長30%。
公共安全支出23601萬元,比上年下降0.3%。
教育支出99281萬元,比上年增長6.1%。
科學技術支出5340萬元,比上年增長52.9%。
文化旅游體育與傳媒支出10660萬元,比上年下降8.5%。
社會保障和就業(yè)支出49218萬元,比上年增長6%。
衛(wèi)生健康支出58212萬元,比上年增長8.1%。
節(jié)能環(huán)保支出18427萬元,比上年增長19.7%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出35760萬元,比上年增長41.3%。
農(nóng)林水支出58798萬元,比上年增長25.8%。
交通運輸支出26455萬元,比上年下降1%。
資源勘探工業(yè)信息等支出450萬元,比上年下降66.2%。
商業(yè)服務業(yè)等支出1212萬元,比上年下降46.5%。
金融支出21萬元,比上年下降79%。
自然資源海洋氣象等支出6604萬元,比上年增長21.8%。
住房保障支出3811萬元,比上年下降6.6%。
糧油物資儲備支出1354萬元,比上年增長93.4%。
災害防治及應急管理支出766萬元,比上年下降16%。
債務付息支出3652萬元,比上年增長11.7%。
2.縣本級政府性基金預算收支情況
2020年,縣本級政府性基金預算收入完成133000萬元,比上年下降22.1%;縣本級政府性基金預算支出完成278346萬元,比上年增長154.5%。
3.縣本級社會保險基金預算收支情況
2020年,縣本級社會保險基金預算收入完成88777萬元,比上年增長4.7%??h本級社會保險基金預算支出完成79612萬元,比上年增長4.1%。
二、落實縣人大決議和2020年財政主要工作
(一)全力組織收入,發(fā)揮財政職能作用
積極克服新冠疫情和減稅降費政策的影響,全力培育厚植優(yōu)質(zhì)稅源,為財政增收提供源頭活水。全力支持企業(yè)復工復產(chǎn),加大減稅降費力度,嚴格落實增值稅、小微企業(yè)普惠性減稅,社保費階段性減免等政策,進一步降低企業(yè)稅費負擔,2020年全縣減稅降費2.04億元。對受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè),承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的減免3個月房租。降低融資擔保門檻及費率,助力企業(yè)復工復產(chǎn)。完善收入動態(tài)監(jiān)控機制,強化收入執(zhí)行監(jiān)管,加強財政與稅務部門的協(xié)調(diào)配合,夯實工作責任,凝聚工作合力,不斷加大稅務稽查和催繳力度,確保各項收入應收盡收、顆粒入倉。2020年,財政一般預算收入增長4.5%,在許昌地區(qū)位列前茅。同時,充分發(fā)揮財政職能作用,加強財政調(diào)節(jié)能力,不斷提高財政政策的精準度和有效性,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六?!比蝿?,促進實現(xiàn)全縣疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利。堅持政府過“緊日子”的思想。嚴格預算審批程序,嚴控預算追加事項,大力壓減一般性支出,重點壓減“三公”經(jīng)費和非急需非剛性的項目支出。集中財力優(yōu)先保障“三保”、惠企等急需剛性支出和重點領域支出,充分發(fā)揮財政資金使用效益。2020年我縣榮獲財政管理工作省級先進縣,并獲得獎勵資金500萬元,是許昌市唯一獲此殊榮的縣(市、區(qū))。
(二)積極銜接匯報,全力爭取上級財力支持
認真研究和準確把握上級投資導向,用足用活財政政策,多方位、多渠道爭取資金。全年累計爭取上級資金和債券資金達45.3億元,有力地支持了全縣經(jīng)濟發(fā)展和重點項目建設。
(三)優(yōu)化支出結構,確保重點支出需求
一是千方百計優(yōu)先保障干部職工工資足額發(fā)放。在財政收支矛盾進一步突出,縣級財力十分困難的情況下,想方設法籌措資金,確保全縣干部職工工資按時、足額發(fā)放。二是持續(xù)加大民生投入力度。2020年共籌措民生資金36.2億元,占公共財政預算支出的71%,進一步完善了民生政策體系,提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生、特困人員供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保等財政補助標準,基本民生得到有力保障,群眾生活得到較大改善。三是全力推進全縣脫貧攻堅。建立完善扶貧資金監(jiān)管長效機制,保證扶貧資金及時撥付到位。2020年度我縣預算共安排財政扶貧資金11863萬元,涉及農(nóng)業(yè)、交通、住建、衛(wèi)健委等10個行業(yè)部門320個項目。截至2020年底,財政部門已實際支付扶貧資金10925.1萬元,撥付率達到92.1%。四是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)?;I措資金16260萬元,統(tǒng)籌用于大氣、水污染防治等環(huán)保工作;撥付資金4201萬元,用于農(nóng)村垃圾收集清運市場化運作;撥付資金780萬元,用于城市公交運營補貼,支持綠色出行。五是支持疫情防控工作。疫情發(fā)生以來,積極發(fā)揮職能作用,合理籌集調(diào)度資金,2020年累計撥付疫情防控經(jīng)費7544萬元,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強有力保障。
(四)加強債務管理,防范化解政府債務風險
2020年按照上級要求,繼續(xù)從嚴從細從緊進行政府債務管理,嚴控政府債務規(guī)模,積極推進債務化解,確保債務率低于警戒線。密切關注各債務單位隱性債務化解情況,為領導決策提供依據(jù),積極穩(wěn)妥地化解存量隱性債務,全縣政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。
(五)強化財政監(jiān)督,提升財政資金使用效益
一是強化財政監(jiān)督管理。深入開展財政資金安全大檢查和涉農(nóng)資金管理情況專項清查,堵塞管理漏洞,提高資金使用效益。二是穩(wěn)步推進財政評審和政府采購工作。認真履行財政資金前期投資評審采購制度,2020年共評審各類財政投資項目504個,評審財政資金12.76億元,審定金額10.88億元,審減金額1.88億元,平均審減率14.7%;全年完成采購項目190個,預算金額3.68億元,實際采購金額3.5億元,節(jié)約資金0.18億元,節(jié)約率為4.78%。三是開展存量資金專項清查。此次專項清查,共上交財政存量資金13629.42萬元、上交非稅專戶非稅收入276.4萬元、上交國庫集中支付計劃結余5145.95萬元、撤銷銀行賬戶63個,一定程度上緩解財政收支矛盾。
三、2021年全縣財政預算(草案)安排意見
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年,編制好2021年預算對我縣做好各項財政工作、保持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、維護社會大局穩(wěn)定具有重要意義。
(一)2021年財政收支因素的綜合分析
在經(jīng)濟新常態(tài)下,疫情防控逐漸常態(tài)化,減稅降費等影響因素持續(xù)顯現(xiàn),剛性支出進一步增大,尤其受新冠肺炎疫情影響,財政收入增長乏力。預計2021年,我縣財政收支矛盾將更加突出,我們將竭盡全力,克難攻堅,爭取將減稅降費和疫情帶來的影響降至最低,堅持“穩(wěn)中求進”的總基調(diào),積極為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供支持。
(二)2021年預算編制的指導思想
全縣財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神,認真落實縣委第十四屆八次全會暨縣委經(jīng)濟工作會議精神,以財政收支規(guī)模持續(xù)擴大為目標,堅持收入總量和收入質(zhì)量并重、內(nèi)挖潛力和向上爭取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出進度和支出績效并重四條原則。切實鞏固疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?!比蝿?,增強人民群眾幸福感。全面落實黨政機關“過緊日子”要求,堅持“以收定支”,保障年度預算收支平衡。加快建立現(xiàn)代財政制度,全面實施預算績效管理,推動建成全方位、全過程、全覆蓋的預算管理體系。用好政府專項債券,積極防范化解地方財政運行風險,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,為奮力開啟襄城全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程作出積極貢獻。根據(jù)這一指導思想,我們編制了2021年全縣財政預算收支指導性意見和縣本級財政預算收支安排意見(草案)。
(三)全縣財政預算收支指導性意見
1.全縣一般公共預算安排情況
2021年,全縣一般公共預算收入預期目標225380萬元,比上年增長5%。其中:稅收收入預期目標135230萬元,比上年增長6.2%,非稅收入預期目標90150萬元,比上年增長3.2%。主要收入項目安排情況是:
增值稅安排36300萬元,比上年增長3.2%。
企業(yè)所得稅安排13300萬元,比上年增長6.4%。
個人所得稅安排3600萬元,比上年增長8.2%。
資源稅安排6700萬元,比上年增長6.1%。
城市維護建設稅安排3350萬元,比上年增長6.2%。
房產(chǎn)稅安排5900萬元,比上年增長6.2%。
印花稅安排1900萬元,比上年增長6.3%。
城鎮(zhèn)土地使用稅安排2200萬元,比上年增長7.1%。
土地增值稅安排28200萬元,比上年增長6.4%。
車船稅安排4700萬元,比上年增長6.3%。
耕地占用稅安排9380萬元,比上年增長6.7%。
契稅安排11000萬元,比上年增長8.2%。
煙葉稅安排8000萬元,比上年增長14.8%。
環(huán)境保護稅安排700萬元,比上年增長20.1%。
按現(xiàn)行財政體制算賬,2021年,全縣一般公共預算支出安排369968萬元,比上年預算增長3%。主要支出項目安排情況是:
一般公共服務支出46891萬元,比上年預算增長5.4%。
公共安全支出16128萬元,比上年預算增長3.2%。
教育支出95527萬元,比上年預算增長2.3%。
科學技術支出1812萬元,比上年預算增長3%。
文化旅游體育與傳媒支出2364萬元,比上年預算增長5%。
社會保障和就業(yè)支出54679萬元,比上年預算增長2%。
衛(wèi)生健康支出56620萬元,比上年預算增長2.8%。
節(jié)能環(huán)保支出3415萬元,比上年預算增長4.8%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7964萬元,比上年預算增長4.1%。
農(nóng)林水支出58982萬元,比上年預算增長2.8%。其中,財政扶貧資金預算安排8000萬元。
交通運輸支出4235萬元,比上年預算增長5.3%。
資源勘探信息等支出710萬元,比上年預算增長2.9%。
商業(yè)服務業(yè)等支出419萬元,比上年預算增長6.1%。
自然資源海洋氣象等支出1547萬元,比上年預算增長5.7%。
住房保障支出4044萬元,比上年預算增長7.4%。
糧油物資儲備支出631萬元,比上年預算增長6.9%。
災害防治及應急管理支出260萬元,比上年增長8.3%。
債務付息支出3740萬元,比上年預算增長8.2%。
預備費10000萬元,按《預算法》規(guī)定安排。
需要說明的是按照《預算法》第三十八條規(guī)定,上級財政提前下達轉(zhuǎn)移支付179149萬元,其中:返還性收入4258萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付170702萬元,專項轉(zhuǎn)移性支付4189萬元,全部編入一般公共收支預算。
2.全縣政府性基金預算安排情況
2021年,全縣政府性基金預算收入安排263458萬元,加上上級財政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入,政府性基金預算支出安排269478萬元。
3.全縣社會保險基金預算安排情況
2021年,全年社會保險基金收入安排95196萬元,主要包括社會保險費收入、財政補貼收入和利息收入。全縣社會保險基金支出安排85736萬元,主要安排:城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出21247萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出64489萬元。
4.全縣國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年,全年國有資本經(jīng)營預算收入1316萬元。按照“以收定支”原則,安排支出1316萬元,其中:國有企業(yè)資本金注入1316萬元,收支平衡。
(四)縣本級財政預算收支安排意見
1.縣本級一般公共預算收支安排情況
2021年,縣本級一般公共預算收入預期目標173217萬元,比上年增長5%,其中:稅收收入預期目標83067萬元,比上年增長7%。
按現(xiàn)行財政體制算賬,縣本級一般公共預算支出安排 299183萬元,比上年預算增長3.5%。主要支出項目安排情況是:
一般公共服務支出23886萬元,比上年預算增長9.2%。
公共安全支出16128萬元,比上年預算增長3.2%。
教育支出81627萬元,比上年預算增長2.6%。
科學技術支出1812萬元,比上年預算增長3%。
文化旅游體育與傳媒支出2364萬元,比上年預算增長5%。
社會保障和就業(yè)支出37229萬元,比上年預算增長2.7%。
衛(wèi)生健康支出56620萬元,比上年預算增長2.8%。
節(jié)能環(huán)保支出3165萬元,比上年預算增長4.5%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7414萬元,比上年預算增長3.6%。
農(nóng)林水支出43352萬元,比上年預算增長3.6%。其中,財政扶貧資金預算安排8000萬元。
交通運輸支出4235萬元,比上年預算增長5.3%。
資源勘探信息等支出710萬元,比上年預算增長2.9%。
商業(yè)服務業(yè)等支出419萬元,比上年預算增長6.1%。
自然資源海洋氣象等支出1547萬元,比上年預算增長5.7%。
住房保障支出4044萬元,比上年預算增長7.4%。
糧油物資儲備支出631萬元,比上年預算增長6.9%。
災害防治及應急管理支出260萬元,比上年增長8.3%。
債務付息支出3740萬元,比上年預算增長8.2%。
預備費10000萬元,按《預算法》規(guī)定安排。
2.縣本級政府性基金預算安排情況
2021年,縣本級政府性基金預算收入安排263458萬元,加上上級財政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入,政府性基金預算支出安排269478萬元。
3.縣本級社會保險基金預算安排情況
2021年,縣本級社會保險基金收入安排95196萬元,縣本級社會保險基金支出安排85736萬元。
4.縣本級國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年,全年國有資本經(jīng)營預算收入1316萬元。按照“以收定支”原則,安排支出1316萬元,其中:國有企業(yè)資本金注入1316萬元,收支平衡。
需要說明的是,根據(jù)《預算法》第五十四條規(guī)定,預算年度開始后,預算草案在人代會批準前,可以預安排部分支出。截止2021年2月10日,縣本級一般公共預算支出88939萬元,其中:基本支出56020萬元,主要用于保障機關事業(yè)單位人員經(jīng)費和機構運轉(zhuǎn);項目支出32919萬元,主要是預撥基本民生資金。
四、2021年重點工作安排
深入貫徹黨的十九大和全國、全省財政工作會議精神及市委、縣委經(jīng)濟工作會議精神,嚴格落實《預算法》各項要求,繼續(xù)深化預算管理制度改革。圍繞補齊短板、夯實基礎、破解難題、優(yōu)化環(huán)境、強力攻堅、民生改善等重點工作,加強財政資金使用管理,切實提高財政管理和服務水平。
(一)抓收入促增長,提高全縣財政保障能力
發(fā)揮財政資金的引導作用,著重支持對稅收貢獻大的產(chǎn)業(yè)化項目,涵養(yǎng)稅源、鞏固稅基,優(yōu)化收入質(zhì)量。鼓勵引導金融機構加大對本地經(jīng)濟發(fā)展的支持力度,增強財政發(fā)展后勁。密切關注經(jīng)濟形勢對財稅收入的影響,對影響財稅收入的經(jīng)濟、政策和征管等方面的因素,按月進行分析預測,動態(tài)研究應對預案。與稅務部門協(xié)調(diào)聯(lián)動,加快推進綜合治稅工作,加強涉稅信息共享利用,堵塞稅收征管漏洞,實現(xiàn)應收盡收。
(二)把握政策機遇,加大項目資金爭取力度
及時關注并認真研究上級各項政策措施,千方百計爭取脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)建設等專項資金。配合各部門做好項目謀劃和儲備,積極爭取上級資金。合理評估項目收益與融資平衡,積極爭取政府債券發(fā)行額度,妥善安排政府債券資金,切實加強債券項目管理,認真做好政府債券分配使用,緩解項目建設資金瓶頸,支持項目建設。
(三)優(yōu)化支出結構,提升財政服務大局本領
嚴格落實保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的支出順序,確保大局穩(wěn)定。按照規(guī)定的保障范圍和標準落實上級政策資金。落實公務費定額標準,保障單位基本運轉(zhuǎn)支出。強化新冠肺炎疫情防控資金保障,確保疫情防控資金及時撥付。牢牢守住民生底線,著力加強基本公共服務,做好教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等各領域民生工作,打好“鐵算盤”、當好“鐵公雞”,集中財力保障“六穩(wěn)”“六?!敝С觥?span style="display:none">模版下載_規(guī)劃綱要_十四五
(四)提升政治站位,確保重點支出需求
一是做好鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興政策有效銜接。繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益提升、高標準農(nóng)田建設、人居環(huán)境整治、戶廁改造、農(nóng)村基礎設施完善等項目的支持力度,深化提升美麗鄉(xiāng)村建設水平。二是大力支持綠色發(fā)展。積極支持大氣、水、土壤污染防治等重點任務。三是防范化解政府債務風險。堅決遏制隱性債務增量,穩(wěn)妥化解隱性債務存量,債務規(guī)模嚴格控制在限額之內(nèi),按時償還到期債務,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務風險的底線,確保政府債務風險總體可控。四是及時關注并認真研究專項債券發(fā)行政策,積極爭取政府債券發(fā)行額度,支持重大民生項目建設。
(五)推進財政改革,全面增強財政管理水平
一是深化預算管理改革。進一步規(guī)范預算編制方法,建立科學、規(guī)范的預算分配方式,細化預算編制,積極深化預決算公開內(nèi)容,推進預決算公開透明。二是全面推進預算績效管理。將績效理念融入預算管理全過程,健全完善事前評估、事中監(jiān)控與及時糾偏、事后評價與結果運用的預算績效管理機制,加強績效評價結果與政策調(diào)整、預算安排的有機結合。進一步擴大預算績效管理覆蓋面,全面做到花錢必問效、無效必問責,從源頭上提高預算編制的科學性和精準性,提升財政資源配置效率和使用效益。三是深化財政一體化管理系統(tǒng)建設。全面推進國庫集中支付制度改革、電子賬務系統(tǒng)和公務卡結算系統(tǒng)應用,完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系,進一步規(guī)范、統(tǒng)一財政資金運行和賬務管理方式。四是大力加強財政監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎,加強財政監(jiān)督,建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)督檢查機制。五是加強國有資產(chǎn)管理。完善資產(chǎn)管理制度體系建設,強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,加快資產(chǎn)管理與預算管理的有機結合,做好全縣國有資產(chǎn)管理、處置工作。
(六)認真履職盡責,依照法律接受人大監(jiān)督
定期向縣人大和縣人大常委會匯報財政預決算和預算執(zhí)行情況,充分聽取意見和建議,認真落實縣人大及其常委會有關預算決算決議。嚴格執(zhí)行人大批復的預算,依法履行預算調(diào)整程序,及時將調(diào)整預算草案提請縣人大常委會審查,自覺接受人大的監(jiān)督,進一步規(guī)范財政運行管理。
各位代表,做好2021年財政預算工作任務艱巨,意義重大。我們將在縣委的堅強領導下,認真聽取縣人大、縣政協(xié)的意見和建議,嚴格落實本次會議決議,自覺接受監(jiān)督,不忘初心、牢記使命,發(fā)揮財政職能作用,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?!比蝿眨U大財政收支規(guī)模,提升財政保障能力,推進襄城經(jīng)濟社會健康穩(wěn)步發(fā)展,以優(yōu)異成績迎接建黨100周年!

