(湖北?。╆P(guān)于隨州市高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案
高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案
一、高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
2021年,高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入 56278萬元,為預(yù)算的94.6?%,高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出?56278萬元,為預(yù)算的94.6%。收支相抵,當年收支平衡。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入具體包括:
——地方一般公共預(yù)算收入24902萬元,為預(yù)算的103.3?%,其中:稅收收入21934萬元,為預(yù)算的?98?%,非稅收入2969萬元,為預(yù)算的166?%。
——轉(zhuǎn)移性收入31375萬元,為預(yù)算的94%,其中:返還性收入333萬元,為預(yù)算的100 %;一般性轉(zhuǎn)移支付收入 12176萬元,為預(yù)算的 100 %;專項轉(zhuǎn)移支付收入5804萬元,為預(yù)算的79?。ィ徽{(diào)入資金13062萬元,為預(yù)算的?99.3 %。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出具體包括:
——地方一般公共預(yù)算支出 47244萬元(含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出),為預(yù)算的?85.9%,低于預(yù)算的主要原因是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》及省財政廳鄂財預(yù)發(fā)【2021】42號文件要求,市縣國庫集中支付結(jié)余資金不再按權(quán)責發(fā)生制列支,對于2021年預(yù)算沒支付的資金按規(guī)定轉(zhuǎn)入結(jié)余,沒有轉(zhuǎn)為支出。其中:一般公共服務(wù)支出?7039萬元,為預(yù)算的?94?。?;國防支出 8 萬元,為預(yù)算的100?。?;公共安全支出452?萬元,為預(yù)算的?73?%;教育支出9717萬元,為預(yù)算的?95%;科學(xué)技術(shù)支出222萬元,為預(yù)算的27%,低于預(yù)算的原因主要是上級專款的減少及不再按權(quán)責發(fā)生制列支;文化旅游體育與傳媒支出44萬元,為預(yù)算的?90%;社會保障和就業(yè)支出7876?萬元,為預(yù)算的90%;衛(wèi)生健康支出3911?萬元,為預(yù)算的85?%;節(jié)能環(huán)保支出126萬元,為預(yù)算的51?%,低于預(yù)算的原因同上;城鄉(xiāng)社區(qū)支出682 萬元,為預(yù)算的104?%;農(nóng)林水事務(wù)支出4231萬元,為預(yù)算的?78%,原因同上;交通運輸支出?489萬元,為預(yù)算的?68%;資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出?5455萬元,為預(yù)算的82?%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元;援助其他地區(qū)支出?30萬元,為預(yù)算的?83?%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出 ?20萬元,為預(yù)算的100%;住房保障支出 892?萬元,為預(yù)算的?103%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出449?萬元,為預(yù)算的86%;債務(wù)付息支出?277萬元(不包括付曾都區(qū)財政局債務(wù)付息支出382萬元),為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出14258萬元,其中:上解省財政支出8133萬元,為預(yù)算的?100 %,年終結(jié)余6125萬元。
2、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
2021年,高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入 11000 萬元,為預(yù)算的101 %,高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出11000 萬元,為預(yù)算的101%。收支相抵,當年收支平衡。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入具體包括:
——地方政府性基金收入 10623萬元,為預(yù)算的100 %,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入 9223萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1400萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入377 萬元,為預(yù)算的159%,超預(yù)算的原因為收到的上級??畲笥谀瓿躅A(yù)算,主要是移民補助的增加。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出具體包括:
——地方政府性基金支出11000萬元,為預(yù)算的101?。?,其中:社會保障和就業(yè)支出250萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 9738萬元,其他支出 127萬元,債務(wù)付息支出885萬元。
3、社會保險基金預(yù)算收支完成情況
2021年,高新區(qū)沒有社會保險基金預(yù)算收支安排。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2021年,高新區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
5、政府債務(wù)情況
2021年,高新區(qū)沒有債務(wù)限額安排。
二、高新區(qū)2022年預(yù)算安排
1、高新區(qū)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計?61265萬元,比上年增長8.8?%,具體包括:
——地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計27416萬元,比上年增長10?%,其中:稅收收入24233 萬元,非稅收入3183 萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計 33849萬元,比上年增長 7.7%,其中:返還性收入 333萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入 11625元,專項轉(zhuǎn)移支付收入5704 萬元,上年結(jié)余收入6125萬元,調(diào)入資金?10062萬元。
高新區(qū)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計?61265萬元,比上年增長 8.5%,具體包括:
——地方一般公共預(yù)算支出安排52192萬元,比上年增長8?。ィ渲校阂话愎卜?wù)支出7700萬元,國防支出19.6萬元,公共安全支出778萬元,教育支出7831萬元,科學(xué)技術(shù)支出760 萬元,文化旅游體育與傳媒支出 54萬元,社會保障和就業(yè)支出9107萬元,衛(wèi)生健康支出4333 萬元,節(jié)能環(huán)保支出115萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出 4202萬元,交通運輸支出1268萬元,資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出4366萬元,金融支出35萬元,援助其他地區(qū)支出36萬元,自然資源海洋氣象等支出20萬元,住房保障支出 910萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出373萬元,預(yù)備費600萬元,其他支出8500萬元,債務(wù)付息支出754萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出安排9073萬元,比上年下降36%。其中:上解省財政支出8512萬元,債務(wù)還本支出561萬元。
2、高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。
2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計37259萬元,比上年增長238.7?%,增長的原因主要是工業(yè)用地出讓比上年增長,國有土地使用權(quán)出讓金收入的增加。具體包括:
——地方政府性基金預(yù)算收入預(yù)計37178萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓金收入35190萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1988萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計81萬元。
高新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計37529萬元,比上年增長?238.7%,增長的原因主要是國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出增加。具體包括:
——地方政府性基金預(yù)算支出安排37529萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出 34790萬元,債務(wù)付息支出 2387萬元,其他支出81萬元。
3、社會保險基金預(yù)算收支情況
2022年,高新區(qū)沒有社會保險基金預(yù)算收支安排。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年,高新區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
5、政府債務(wù)情況
2022年,高新區(qū)沒有債務(wù)限額安排。

