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(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)] 發(fā)表于:2023-05-27 11:54:08
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前言
(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
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關(guān)于撫州市東臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告資料下載_工程資料_報告模板

尊敬的各位領(lǐng)導、代表和專家:大牛工程師

2022年,在市委、市政府堅強領(lǐng)導下,在市人大的監(jiān)督指導和上級部門的大力支持下,東臨新區(qū)黨工委、管委會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,堅定不移實施高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略,促進新區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。按照會議要求,現(xiàn)將東臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行和2023年預算草案匯報如下:資料庫_規(guī)劃綱要_報告模板

    一、2022年預算執(zhí)行情況大牛工程師

(一)一般公共預算執(zhí)行情況。大牛工程師

東臨新區(qū)財政收入預計完成2.21億元,增長24%,一般公共預算收入預計完成1.36億元,增長33.6%。具體分項情況是:(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

1.稅收分成收入0.82億元,下降3.2%。其中:增值稅0.24億元;企業(yè)所得稅0.09億元;個人所得稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、契稅、環(huán)境保護稅和資源稅共計0.23億元,耕地占用稅0.26億元。大牛工程師

2.非稅收入0.54億元,增長216.9%。其中:專項收入0.04億元;行政事業(yè)性收費收入0.02億元;罰沒收入0.04億元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0.44億元。資料庫_十四五_縣域經(jīng)濟

東臨新區(qū)一般公共預算預計支出6.18億元,增長30.1%。其中:一般公共服務(wù)支出1.42億元、公共安全支出0.02億元、教育支出1.47億元、文化旅游體育與傳媒支出0.03億元、社會保障和就業(yè)支出0.95億元、衛(wèi)生健康支出0.6億元、節(jié)能環(huán)保支出0.14億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.25億元、農(nóng)林水支出0.77億元、交通運輸支出0.1億元、資源勘探信息等支出0.05億元、自然資源海洋氣象等支出0.01億元、住房保障支出0.29億元、災害防治及應(yīng)急管理支出0.05億元、債務(wù)付息支出0.03億元。大牛工程師

 ?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況。資料庫_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟

東臨新區(qū)政府性基金預計收入15.29億元,下降7.99%,其中:土地基金收入6.51億元,新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入8.31億元,其他基金收入0.47億元。政府性基金預計支出14.49億元,下降12.84%,其中:土地基金支出5.63億元,新增專項債券支出8.31億元,上解支出0.26億元,調(diào)出資金0.29億元。資料下載_工程咨詢_模版下載

(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況。資料下載_十四五_模版下載

東臨新區(qū)社會保險基金收入0.95億元,增長8.72%;社會保險基金支出0.8億元,增長24.12%;當年收支結(jié)余0.15億元,年末滾存結(jié)余1.26億元。大牛工程師

2022年,財政部門扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?!比蝿?wù),保持財政收支平穩(wěn)運行,為新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強財政保障。大牛工程師

一是強化部門協(xié)調(diào)合作,助推收入增長。深入企業(yè)調(diào)研,摸排稅源情況,加強形勢研究,明確工作思路,加強財稅聯(lián)動作用,全面加強對稅源的管理,做到全區(qū)財稅依法征收、應(yīng)收盡收。2022年1-11月,全區(qū)財政總收入完成2.17億元,比上年增長22.9%;一般公共預算收入1.34億元,比上年增長31%,增長幅度位居全市第二。文庫_十四五_模版下載

二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),民生保障堅實有力。今年以來,積極發(fā)揮財政職能作用,支出側(cè)兜牢“三?!钡拙€。樹立過“緊日子”思想,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),財政資金投向更加精準高效,各項重點支出得到較好保障。2022年1-11月,全區(qū)一般公共預算支出5.98億元,八項重點支出完成4.64億元,占比77.53%。大牛工程師

三是充分發(fā)揮財政導向,加大重點支出。第一,助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。各類農(nóng)業(yè)資金投入0.8億元,其中:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金0.22億元,農(nóng)田建設(shè)資金0.14億元,抗旱救災資金0.06億元。第二,加大教育資金投入。落實教育經(jīng)費投入“兩個只增不減”,教育資金投入1.4億元。第三,支持打好污染防治攻堅。切實加強生態(tài)文明建設(shè),深入推進生態(tài)保護與治理,堅決打贏藍天、碧水、凈土攻堅戰(zhàn)。節(jié)能環(huán)保支出投入0.14億元。第四,加強政府性債務(wù)管理。嚴格執(zhí)行債務(wù)管理各項規(guī)定,預算足額安排,保障債券本息償付。截止2022年12月,新區(qū)地方政府債務(wù)余額為18.72億元,其中一般債券0.1億元,專項債券18.62億元。工程資料_資料共享_十四五

二、2023年預算草案(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

2023年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神和重要指示批示精神,圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)黨工委管委會各項決策部署,準確把握當前財政經(jīng)濟形勢,落實政府過緊日子要求,全面深化零基預算改革,建立健全有保有壓、能增能減的預算安排機制,推動財政預算管理改革提質(zhì)增效,為全面貫徹落實“六個江西”提供更加堅實的財政保障。大牛工程師

(一)一般公共預算安排情況。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

東臨新區(qū)財政一般公共預算收入安排1.54億元,較2022年預計執(zhí)行數(shù)1.36億元增長13.24%。其中:稅務(wù)部門預期0.94億元,增長14.63%;財政部門預期0.6億元,增長11.11%。資料下載_資料共享_報告模板

一般公共預算收入1.54億元,加上級轉(zhuǎn)移性收入2.59億元、調(diào)入資金1.44億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.27億元,東臨新區(qū)安排可用財力合計5.84億元;相應(yīng)一般公共預算支出安排5.84億元,其中:一般公共預算支出5.79億元、上解上級支出0.05億元,預算收支平衡。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

一般公共預算支出分項安排是:一般公共服務(wù)支出1.96億元、公共安全支出0.06億元、教育支出1.38億元、文化旅游體育與傳媒支出0.04億元、社會保障和就業(yè)支出0.4億元、衛(wèi)生健康支出0.59億元、節(jié)能環(huán)保支出0.18億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.06億元、農(nóng)林水支出0.75億元、資源勘探工業(yè)信息等支出0.06億元、自然資源海洋氣象等支出0.11億元、住房保障支出0.01億元、災害防治及應(yīng)急管理支出0.05億元、債務(wù)付息及發(fā)行費支出0.04億元、預備費0.1億元。工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告

(二)政府性基金預算安排情況。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

東臨新區(qū)政府性基金預算收入8.6億元;政府性基金預算支出6.85億元、上解支出0.31億元、調(diào)入一般公共預算安排1.44億元,政府性基金支出總計8.6億元;預算收支平衡。大牛工程師

(三)社會保險基金預算安排情況。大牛工程師

東臨新區(qū)社會保險基金收入預算安排0.95億元,增長0.13%;社會保險基金支出預算0.84億元,增長5.13%。當年收支結(jié)余預算0.11億元,年末滾存結(jié)余預算1.38億元。工程資料_縣域經(jīng)濟_模版下載

(四)重點支出保障和政策落實情況。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

——加強基本保障。堅持“三?!敝С鲈谪斦С龅膬?yōu)先地位,足額編制“三?!敝С鲱A算。2023年,安排基本支出2.78億元保障實施公共管理和服務(wù)的基本財力需要。大牛工程師

——助推高質(zhì)量發(fā)展。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展安排0.1億元。其中,企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持0.06億元,駐外招商團隊工作經(jīng)費0.01億元,引進人才0.01億元,跑項爭資工作經(jīng)費0.01億元,稅收征管經(jīng)費0.01億元。二是文化旅游支出0.04億元。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

——打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是鄉(xiāng)村振興發(fā)展和“三農(nóng)”方面安排0.64億元。其中,扶持村發(fā)展集體經(jīng)濟項目資金0.05億元,村級轉(zhuǎn)移支付0.15億元,高標準農(nóng)村項目建設(shè)及建后管護資金0.19億元,水利專項資金0.09億元,農(nóng)業(yè)保險費用0.05億元,鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興資金0.11億元。二是防范債務(wù)風險安排0.85億元。在一般公共預算中安排地方一般債券利息0.03億元;在土地基金預算中安排地方政府專項債券利息0.82億元。三是生態(tài)環(huán)保安排0.18億萬元。資料下載_模版下載_統(tǒng)計公報

——補齊民生短板。一是教育投入安排1.38億元。其中,改善義務(wù)教育學校辦學條件經(jīng)費0.03億元、中小學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.03億元、幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.02億元、教學研究等專項經(jīng)費0.05億元。二是重點領(lǐng)域和重點人群的基本民生保障安排0.3億元。其中,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險0.05億元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險0.14億元,農(nóng)村居民最低生活保障金0.05億元,高齡老人補貼0.02億元,義務(wù)兵家庭優(yōu)待金0.02億元,殯葬改革經(jīng)費0.01億元,農(nóng)村特困人員供養(yǎng)金0.01億元。三是醫(yī)療衛(wèi)生保障0.46億元。其中,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險0.14億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險0.03億元,財政為困難人員代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保0.01億元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助0.03億元,村衛(wèi)健室標準化服務(wù)0.03億元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)機基藥補助0.02億元,疫情防控專項經(jīng)費0.2億元。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

——城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。一是加強公共管理和服務(wù)安排0.21億元。其中,市公安局東臨分局工作經(jīng)費0.06億元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部提高工資待遇0.05億元,“雪亮工程”運行維護0.01億元,農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金0.01億元,解決疑難信訪問題資金0.01億元,黨建工作專項經(jīng)費0.07億元,見義勇為資金0.01億元。二是城鄉(xiāng)建設(shè)和管理方面0.03億元。其中,綜合執(zhí)法經(jīng)費0.01億元,綜治網(wǎng)格化管理經(jīng)費0.01億元,政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)費0.01億元。(江西省)吉安市撫州市東臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

三、完成2023年預算任務(wù)的主要措施工程資料_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟

(一)堅持增收節(jié)支,提升保障能力。一是強化依法征收。加強財政收入征管科學化、精細化、規(guī)范化建設(shè),確保財政收入全額納入預算管理。切實規(guī)范收入執(zhí)收行為,積極挖掘地方財政收入潛力,確保收入依法征收,應(yīng)收盡收;二是強化稅源分析研判。加強對轄區(qū)重點行業(yè)、重點稅源的管理監(jiān)控力度,認真核實稅源底數(shù),牢牢掌握稅收主動權(quán),做到應(yīng)收盡收。摸清轄區(qū)不同類型企業(yè)稅源情況,實現(xiàn)征管全覆蓋,做到既撿“芝麻”又摘“西瓜”,增強組織地方收入的針對性和時效性;三是落實過緊日子要求,嚴控“三公”經(jīng)費,大力壓減一般性支出,優(yōu)先安排“三?!敝С觯_保把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。(江西?。┘彩袚嶂菔袞|臨新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告

(二)繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持兜牢基本,堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,落實“三?!痹陬A算支出中的優(yōu)先順序,著力保障教育、科技、衛(wèi)生健康、生態(tài)等重點領(lǐng)域支出,合理保障部門正常運轉(zhuǎn)和履職必需支出,推動各項財政政策更加精準有效實施。二是增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障,將落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)黨工委管委會重大決策部署作為首要任務(wù),優(yōu)先保證剛性、重點領(lǐng)域項目支出需要。資料庫_模版下載_規(guī)劃綱要

(三)完善體制機制,提高資金效益。一是推進零基預算改革,推進預算管理一體化建設(shè),增強部門預算的精準性和實效性。二是逐步推進預算績效管理水平和政策實施效果,將運行監(jiān)控結(jié)果和績效評價結(jié)果與預算安排和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)掛鉤。三是強化績效評價結(jié)果應(yīng)用,對低效無效資金一律削減或取消,切實做到“花錢必問效、無效必問責”。資料下載_工程資料_規(guī)劃綱要

需要說明的是以上數(shù)據(jù)和工作重點僅是根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)政策要求做的大體測算,有關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生變動,屆時再向各位領(lǐng)導、代表和專家做詳細報告,請大家予以理解和支持。 大牛工程師

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