(安徽省)關于黃山市祁門縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
祁門縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年1月27日在祁門縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
縣財政局局長 江紅娟
各位代表:
受縣人民政府委托,現將祁門縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請大會審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況與主要工作
2020年,受突如其來的新冠肺炎疫情和洪澇災害沖擊,財政運行受到巨大挑戰(zhàn)。面對困難,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,深入貫徹新發(fā)展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,推動高質量發(fā)展。深入貫徹落實習近平總書記關于統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作以及艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的重要指示批示精神,緊緊圍繞縣委的工作部署,認真落實縣十七屆人民代表大會第五次會議、縣十七屆人大常委會第三十三次會議決定,貫徹積極的財政政策更加積極有為,落實政府過“緊日子”要求,狠抓財政管理,扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務,牢牢兜住“三?!钡拙€,全年財政運行保持總體平穩(wěn)。
(一)預算調整情況
縣十七屆人民代表大會第五次會議審議批準的2020年財政收支預算,由于中央新增直達資金、新增債券的發(fā)行和轉移支付等收支變化,經縣十七屆人大常委會第三十三次會議和第三十六次會議審議調整。
(二)財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
全縣地方一般公共預算收入55566萬元,完成年度預算(調整預算,下同)的99.8%,同比增長6.3%。加上:稅收返還收入5412萬元、轉移支付收入138377萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3489萬元、調入資金7721萬元、地方政府一般債務轉貸收入19532萬元,收入總計為230097萬元。
全縣一般公共預算支出206966萬元,同比增長4.4%,債務還本支出16307萬元,上解上級支出303萬元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金3592萬元,收支相抵,結轉下年2929萬元。
2.政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入36560萬元,完成預算的100.1%,同比增長26.9%,其中國有土地使用權出讓收入34803萬元,增長28.1%。加上:政府性基金轉移支付收入9409萬元、專項債務轉貸收入27500萬元、上年結余2319萬元,總收入為75788萬元。
全縣政府性基金預算支出65750萬元,完成年度預算的91.5%,同比增長107.7%,其中:國有土地使用權出讓相關支出31176萬元,增長39.1%;棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出6800萬元; 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出20700萬元;調出資金3592萬元,收支相抵,政府性基金預算結轉下年6446萬元。
3.社會保險基金預算
全縣社會保險基金收入25805萬元(不含上級統(tǒng)籌險種),其中保險費收入11436萬元、各級財政補助收入13277萬元。全縣社會保險基金支出(不含上級統(tǒng)籌險種)20323萬元。收支相抵,社會保險基金預算當年結余5482萬元,累計滾存結余34642萬元。
4.國有資本經營預算
全縣國有資本經營預算收入100萬元,完成預算的97.1%;轉移支付收入2萬元,結轉下年102萬元。
需要說明的是,以上均為快報數,最終財政決算情況,待上級財政部門決算審查并經同級預算執(zhí)行審計后,再向縣人大常委會作專題報告。
(三)2020年財政主要工作
1.全面落實政策對沖影響,助力企業(yè)紓困發(fā)展
一是貫徹積極財政政策更加積極有為。全面落實減稅降費和疫情防控稅費優(yōu)惠政策,擴大政策紅利受益面,2020年新增減稅降費6700萬元,累計減免160戶中小微企業(yè)房屋租金124.06萬元。進一步加大財政投入強度,加快支出進度,全面支持統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展,兜牢社會民生底線。落實產業(yè)發(fā)展政策,安排2100萬元財政專項資金,支持祁紅、電子、文旅、中醫(yī)藥四大產業(yè)和農村經濟發(fā)展,對政策已經明確的涉企項目資金加快兌現撥付。二是加大對接金融服務幫助企業(yè)復工達產。深入實施“四送一服”專項行動推進會、銀企對接會,鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)和實體經濟支持力度;為82戶中小企業(yè)提供融資擔保5.99億元,融資擔保在保余額6.16億元;為54戶小微企業(yè)發(fā)放稅融通貸款6773萬元,審批發(fā)放個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款178戶2652萬元,撥付創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息243.9萬元,辦理“納稅信用+”信貸業(yè)務31筆3667.5萬元。三是加快建立多層次資本市場鼓勵企業(yè)上市掛牌。繼續(xù)支持芯微電子上市,目前已完成股改,進入輔導階段。完成祁紅發(fā)展專精特新板掛牌,楊樹林茶業(yè)、祁雅茶業(yè)農業(yè)板掛牌,金富醫(yī)療科創(chuàng)板掛牌。
2.著力拓展資金籌集渠道,保障重點支出剛需
統(tǒng)籌財政資金社會資源保疫情防控剛需。建立資金撥付和疫情防控物資采購便利化“綠色通道”,全年調撥資金2135萬元,用于疫情防控支出;安排5900萬元項目資金,支持公共衛(wèi)生服務和應急救治能力提升。加強財源管理推進統(tǒng)籌?!叭!敝С鰟傂?。強化服務市場主體發(fā)展,深化“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,加大招商引資,加強財源建設和管理,切實做到應收盡收;進一步加大政府性基金、轉移支付等資金統(tǒng)籌利用,深度盤活財政存量資金,調整年內不能形成支出的項目資金用途,優(yōu)先保障“三?!敝С觥<哟鬆幦∞D移支付資金保重點領域剛需。加強特殊轉移支付、抗疫特別國債、中央預算內投資、抗災救災等財政政策研究分析,加強有針對性的向上爭取,積極申報項目,2020年累計爭取上級各項財政資金12.9億元,為我縣教育、公共衛(wèi)生、社保與就業(yè)、生態(tài)環(huán)保、農業(yè)農村發(fā)展、應急救助等重點領域提供財力支撐。大力爭取政府債券資金保重點項目剛需。2020年累計申報入庫專項債券項目7個,涉及項目總投資24.9億元,涵蓋文化旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、產業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等領域。2020年累計發(fā)行2.75億元專項債券,是上年的4.1倍,資金到賬均在第一時間撥付到項目上,已形成實物工作量的支出2.49億元,支出進度90.6%。
3.全力優(yōu)化財政支出結構,增強民生財政投入
壓減一般性支出,嚴把財政支出關口。堅持保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效,堅持艱苦奮斗真正過“緊日子”,按照5%的比例壓減一般性支出,全年公務接待支出同比下降9%。將厲行節(jié)約作為財政財務工作的一項基本要求,嚴把每個關口,精打細算,講求績效,將每一分錢都用在刀刃上。繼續(xù)加大民生投入,提升群眾幸福感。嚴格落實新增財政資金直達基層直接惠企利民,直達資金主要安排用于民生保障支出,2020年,財政民生支出168356萬元,比上年增加支出6142萬元,民生支出占總支出比重81.3%。33項民生工程累計投資6.1億元,完成年度投資計劃的103.8%,其中縣級預算安排資金1.08億元。整合安排民生工程管護資金2908萬元,十件惠民實事投資2349萬元,普惠性、基礎性、兜底性民生保障著力推動解決群眾關心關注的切身利益問題。
4.聚集財稅政策財政資金,精準助力脫貧攻堅
聚焦打贏脫貧攻堅戰(zhàn),落實地方財政收入增量的10%、盤活存量資金可統(tǒng)籌部分50%以上用于脫貧攻堅政策,統(tǒng)籌新增債券資金安排,2020年累計投入扶貧資金4812萬元,其中縣級財政資金配套安排1290萬元,比上年增長27.1%。堅持從“抗疫情、補短板、促攻堅”出發(fā),財政政策、財政資金、財政監(jiān)督三位一體,同步推進,充分發(fā)揮資金使用績效,保障收官之年貧困群眾就業(yè)、產業(yè)扶貧等各項扶貧工作加快落實。
5.加強政府債務金融管理,著力防范重大風險
嚴格實施政府債務限額管理,省財政廳核定下達我縣2020年政府債務限額188119萬元(其中一般債務130678萬元,專項債務57441萬元),比上年新增債務限額31062萬元。截至年末,我縣政府債務余額175669萬元(其中一般債121492萬元、專項債54177萬元),債務余額控制在限額內。2020年到期政府債務15970萬元,積極申請再融資債券全部償還。落實政府存量隱性債務化解責任,積極穩(wěn)妥化解風險。開展金融放貸領域突出問題專項整治和涉非涉穩(wěn)金融領域現場排查,加強扶貧小額信貸整改,強化金融領域風險防范宣傳教育提效擴面,2020年,全縣金融運行保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,全縣銀行業(yè)金融機構各項存款余額134.8億元,增長16.5 %。各項貸款余額79.5億元,增長17.4 %。
6.推進財政管理體制改革,提升財政運行績效
健全政府預算體系,推進財政資金統(tǒng)籌利用,加強政府預算間統(tǒng)籌與銜接,深入推進預決算公開。進一步深化預算績效管理改革,對年度新增50萬元以上的支出政策和項目,開展事前預算績效評估,并將評估結果與預算安排相掛鉤,部門整體預算績效目標、50萬元以上項目支出績效目標與年初預算同步編制、同步下達,擴大重點領域財政支出績效評價覆蓋面。深化國庫集中支付改革,依規(guī)擴大授權支付范圍。加強國有資產資源有效整合,發(fā)揮國有資產效益,完善縣國有企業(yè)管理結構,開展全縣國有資產資源“清占”專項行動。進一步完善縣鄉(xiāng)財政管理體制,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展,保障基層基本運轉。加強財稅政策落實、財政資金分配撥付使用全過程財政監(jiān)管。
二、“十三五”財政工作回顧
“十三五”時期,面對錯綜復雜的財政經濟形勢,我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持五大發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,認真落實積極的財政政策并提質增效,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作,持續(xù)優(yōu)化財政資源配置,財政改革與發(fā)展取得新的成效,為全縣經濟社會高質量發(fā)展作出了積極貢獻。
(一)收入總量不斷壯大?!笆濉逼陂g,財政收入累計實現37.72億元,是“十二五”的1.39倍,五年時間跨過兩個億元臺階。到2020年,財政總收入規(guī)模由2015年的6.4億元增長到8.06億元,年均增長4.7%。
(二)財政實力不斷提升?!笆濉逼陂g,地方一般預算收入累計實現27.56億元,是“十二五”的1.27倍。上級補助收入從2015年的9.24億元增加到2020年15.27億元,年均增長10.6%。
(三)服務發(fā)展不斷增強。“十三五”期間,一般公共預算支出累計完成93.28億元,比“十二五”增加30.4億元,是“十二五”的1.48倍。到2020年,一般公共預算支出由2015年的15.88億元增加到20.7億元,年均增長5.4%。五年來,財政在一般公共管理與服務、社會各項事業(yè)等重點領域保障水平不斷提高,累計投入教育經費10.6億元,改善教學資源,全面落實義務教育經費保障機制、家庭困難學生資助、教師工資待遇等政策;社會保障和就業(yè)累計投入13.6億元,保障機關事業(yè)單位養(yǎng)老改革、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險運行和低保等困難群體救助;醫(yī)療衛(wèi)生與健康累計投入9.9億元,推動公共衛(wèi)生均等化服務、基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革和縣級公立醫(yī)院改革、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等政策落地;財政在城鄉(xiāng)社區(qū)、支農惠農領域分別投入14.2億元、15.2億元,有力推動城鄉(xiāng)協調發(fā)展,支持城鄉(xiāng)公共基礎設施建設、環(huán)境衛(wèi)生治理、改善人居環(huán)境,支持高標準農田建設、水利建設、農村飲水、扶貧等農業(yè)農村發(fā)展。
(四)民生改善成效顯著。五年來,民生支出占總支出的比重均保持在80%以上,民生工程累計投入資金23.75億元,惠及18.7萬城鄉(xiāng)居民,財政投入年年增,民生指數節(jié)節(jié)高。一是創(chuàng)業(yè)就業(yè)顯成效。大力推進電商公共服務中心、物流配送中心及鄉(xiāng)村電商服務站點建設,開發(fā)公益性崗位1330個、就業(yè)見習崗位354個,技工大省技能培訓3769人。二是社會保障再提標。農村低保標準由每人每年2880元提高至7272元,特困人員分散供養(yǎng)和集中供養(yǎng)標準分別由每人每年4200元、6000元提高至7800元、8400元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、健康脫貧、家庭醫(yī)生簽約服務、免費婚檢等保障政策落地落實,實現應保盡保、應助盡助。三是人居環(huán)境更優(yōu)美。19個老舊小區(qū)得到改造,完成棚戶區(qū)改造20個,建成省級美麗鄉(xiāng)村中心村37個。四是基礎設施更完善。農村中小學校舍維修改造3.8萬平方米,完成農村道路暢通工程810.9公里、農村道路擴面延伸工程107.6公里,中小河流治理有序推進,小型水利工程改造提升162個,4.24萬農村居民的飲水安全問題妥善解決,4.03萬戶農房有了保險。
(五)三大攻堅保障有力。將脫貧攻堅作為重大政治任務和第一民生工程,五年來累計投入扶貧資金2.39億元,其中縣級財政安排0.94億元,年均增長達23%。積極整合各類涉農資金、不斷提高扶貧資金績效,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供強有力財力支撐,實現31個貧困村全部出列、1.64萬建檔立卡貧困人口全面脫貧。五年來,實現政府債務借、用、還納入預算管理,全面完成存量政府債務債券置換;著力完善機制規(guī)范政府舉債融資行為,政府債務余額均控制在限額以內;建立債務風險應急處置預案,實現全口徑、全區(qū)域、全覆蓋政府債務動態(tài)監(jiān)控,積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務。五年來,持續(xù)開展防范非法集資宣傳活動,加強金融領域風險監(jiān)測預警,加大對各類金融機構的摸底排查,重點打擊非法集資,防止“套路貸”“校園貸”等非法行為。五年來,堅持“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念,持續(xù)加大生態(tài)保護、環(huán)境治理投入,深入推進生態(tài)公益林保護、松材線蟲病防治、新安江流域和閶江流域生態(tài)建設、大氣和水污染防治,建立以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼、有機肥替代、農藥集中配送機制,藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成效。
(六)財政改革成果豐碩。預算管理體系逐年完善。啟動國有資本經營預算編制,完善社保基金預算內容,一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算實現獨立編制、相互銜接;中期財政規(guī)劃破題,建立跨年度預算平衡機制,健全預算標準體系,預算績效管理體系初步形成;開展預算評審論證,預決算公開實現常態(tài)化,公開透明預算制度建立健全;權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度基本建成。資金統(tǒng)籌利用效益提升。建立財政資金統(tǒng)籌利用機制,將部分政府性基金轉列一般公共預算,大力盤活財政存量資金,財政資金使用由“碎片化”向統(tǒng)籌整合轉變。財政管理現代化精細化。國庫集中支付電子化、非稅收入電子化繳庫等改革全面完成;國有資產管理、公務卡使用管理、政府采購、政府購買服務等管理工作不斷推陳出新;財政監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新,內部控制制度基本健全;健全財政國庫系統(tǒng)風險防控,建立財政資金安全、高效運行機制。縣鄉(xiāng)財政體制深入推進。堅持財權與事權相統(tǒng)一、激勵與約束相結合,完善縣鄉(xiāng)財政分配關系,建立更為科學、合理、穩(wěn)定的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出保障水平。
各位代表!在取得成績的同時,我們也看到目前財政運行中仍面臨不少新情況和新挑戰(zhàn),主要是:財源基礎還不牢固,收入增速趨緩,收入結構不理想,可用財力有限;財政保障的面逐步擴大、標準提高,各項社會事業(yè)發(fā)展剛需支出增長較快,財政收支平衡矛盾仍較為突出;防范化解債務風險、政府債務還本付息壓力較大;預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、預算績效等現代財政管理制度還有待完善。針對這些問題,我們將在以后的工作中,采取有力措施,堅持改革創(chuàng)新,認真加以解決。
三、“十四五”重點財政工作目標
“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。從宏觀看,“十四五”時期,我國經濟社會進入高質量發(fā)展新階段,長三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、交通強國戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產業(yè)戰(zhàn)略等重大戰(zhàn)略全面推進,新業(yè)態(tài)新動能加速涌現。從財政看,國家將繼續(xù)深化財稅改革,完善地方稅、轉移支付體系,調整優(yōu)化支出結構,不斷提高財政統(tǒng)籌能力,增強財政的可持續(xù)性,推動基層財政運行更加平穩(wěn)有序。“十四五”時期,是我縣加快高質量發(fā)展關鍵期和機遇期,但同時也存在風險挑戰(zhàn),我們將緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的目標任務,轉變思路,創(chuàng)新手段,進一步提升財政管理精細化、科學化,確保各項工作任務的圓滿完成。
(一)著力實現收入量質齊升,增強保障能力。到2025年,地方一般公共預算收入突破7億元,年均增長5%,收入結構進一步優(yōu)化。
(二)著力強化支出預算管理,提高資金效益。繼續(xù)保持財政支出力度,到2025年,財政支出規(guī)模達到25億元以上,年均增長4%左右。預算約束剛性進一步增強,堅持政府過“緊日子”,支出結構進一步優(yōu)化,財政資金配置效益進一步提升。
(三)著力突出民計民生關切,增強民生福祉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,精準對接民生所需,聚焦民生關切,教育、城鄉(xiāng)基礎設施建設、公共衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障、公共文化等公共產品和公共服務保障水平逐步提升。
(四)著力鞏固脫貧攻堅成果,銜接鄉(xiāng)村振興。堅持把 “三農”問題作為重中之重,增強“三農”領域投入,支持脫貧攻堅成果鞏固與拓展,扎實推進政策銜接,加快建設產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的現代化鄉(xiāng)村。
(五)著力防范財政金融風險,確保持續(xù)平穩(wěn)。加強金融領域監(jiān)管,完善現代金融監(jiān)管體系,突出金融風險防范,強化政府債務風險防控,積極穩(wěn)妥化解政府存量債務,確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險。
(六)著力持續(xù)推進財政改革,提高理財水平。全口徑政府預算體系更加完善,中期財政規(guī)劃取得實質性成果,跨年度預算平衡機制更加健全。部門預算編制更加規(guī)范化、科學化、標準化、透明化,預算標準體系更加完善,預算約束力增強。全面實施預算績效管理,以績效目標為基礎、績效評價為手段、績效結果為導向,實現“全方位、全覆蓋、全過程”的預算績效管理體系。一體化預算管理體系基本建成,預算編制、預算執(zhí)行、預算績效、預算監(jiān)督密切聯系、相互促進。財政資源和非財政資源、不同預算間資金、地方和上級資金統(tǒng)籌使用能力、資金使用績效進一步提升。夯實國有資產管理基礎,推動國有資本投資、運營公司組建,加快實現國資監(jiān)管從“管企業(yè)”向“管資本“轉變,建立與現代企業(yè)運營相匹配的體制機制。
四、2021年財政預算草案和主要工作
2021年全縣財政預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,貫徹落實積極的財政政策提質增效、更可持續(xù),扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度目標,遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”預算安排要求,強化預算法治意識,增強預算約束力。健全政府預算管理體系,增強預算科學性和前瞻性。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,壓減一般性、非剛性支出,真正過“緊日子”。深入實施預算績效管理,促進財政資金提質增效。
(一)全縣一般公共預算草案
2021年,地方一般公共預算預期收入58340萬元,比上年增長5%。
加上稅收返還5412萬元、省財政提前下達轉移支付77228萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3592萬元、調入資金5962萬元、上年結轉2929萬元、一般債務轉貸收入16234萬元,總收入為 169697萬元。
按照收支平衡原則,2021年一般公共預算支出安排153463萬元,較2020年年初預算增長10%,安排一般債務還本支出16234萬元。
(二)全縣政府性基金預算草案
2021年,政府性基金預算收入安排15900萬元,其中國有土地使用權出讓金收入15000萬元。加上省提前下達轉移支付收入159萬元、上年結轉6446萬元、專項債務轉貸收入3492萬元,總收入為25997萬元。
政府性基金支出預算按照收支平衡原則,相應安排支出 22505萬元、專項債務還本支出3492萬元。
(三)全縣社會保險基金預算草案
2021年,社會保險基金預算收入安排 26465萬元(不含上級統(tǒng)籌險種)。其中:保險費收入12400萬元,各級財政補助收入13428萬元。
社會保險基金支出(不含上級統(tǒng)籌險種)預算安排22635萬元。
收支相抵后,當年社?;痤A算結余為3830萬元。
(四)全縣國有資本經營預算草案
2021年,國有資本經營預算收入安排135萬元,加上上年結余102萬元,總收入為237萬元,相應安排支出237萬元。
2021年一般公共預算收入安排堅持積極穩(wěn)妥,與經濟發(fā)展相適應,與財稅政策相銜接。一般公共預算上年結轉2929萬元、政府性基金預算上年結轉6446萬元按原用途繼續(xù)使用。支出預算的編制,繼續(xù)堅持有保有壓,堅持“三?!敝С鲱A算優(yōu)先,編足編全,不留缺口,預安排民生工程縣級配套資金1.48億元,安排十件惠民實事2127萬元,縣級預算安排扶貧專項資金1290萬元。一般公共服務支出比上年預算下降7.3%,突出保障公共安全、教育、科學技術、文化旅游體育、社保和就業(yè)、衛(wèi)生與健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通等群眾關心關注的安全與民生領域。繼續(xù)安排財政專項資金2000萬元,推動加快構建以祁紅、電子、文旅、中醫(yī)藥四大產業(yè)為主導的現代產業(yè)體系。
(五)2021年財政主要工作
1.強化精準施策,廣植財源增強后勁
落實積極的財政政策提質增效、更可持續(xù),繼續(xù)落實好減稅降費政策。強化分析,細化收入工作調度,對重點稅源實行跟蹤監(jiān)控。深入研究分析財稅政策,加大對上爭取,精心謀劃專項債券項目,爭取更多的項目資金和政策支持縣域經濟社會發(fā)展。落實產業(yè)扶持政策,發(fā)揮財政資金撬動作用,引導社會資本聚集發(fā)展產業(yè),促進企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。堅持資金跟著項目走,優(yōu)化財政資金配置,加快推進重大項目建設。持續(xù)深化“放管服”改革,優(yōu)化“四最”營商環(huán)境,厚植財源,拓展稅源,增強財政發(fā)展后勁。加強政銀企對接協調力度,鼓勵金融機構加大支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展。
2.堅持有保有壓,確保財政運行平穩(wěn)
堅決貫徹落實中央、省、市、縣關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的決策部署,繼續(xù)壓減“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出,資產配置精簡節(jié)約、從嚴從緊。堅持“三?!敝С鲈陬A算編制、預算執(zhí)行、庫款保障優(yōu)先順序,確保國家制定的工資、基本民生等政策落實到位。按照輕重緩急,擇優(yōu)安排項目支出,非必要、無績效項目不予安排。加強財政資源統(tǒng)籌,推進財政存量資金盤活,提高財政資源配置效率,確保財政運行平穩(wěn)可持續(xù)。
3.提高資金效益,深化預算績效管理
圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理目標,完善新增支出政策項目事前績效評估機制,鞏固提升政府債務項目、財政扶貧項目、民生工程項目、部門整體支出等績效管理成效,加大改革力度,進一步擴大預算績效管理資金覆蓋面,向政府和社會資本合作(PPP)、財政涉企項目、政府購買服務、財政專項資金等重點領域、重點項目全面延伸。
4.聚焦民生關切,樹牢民生財政理念
以民生工程為抓手,重點圍繞“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、幼有所育、弱有所扶”七有目標,堅持盡力而為,保持基本民生領域投入力度。優(yōu)先撥付資金,加強資金監(jiān)管,夯實提升項目支出績效,進一步提升民生工程項目精細化管理,在一體化發(fā)展中補齊民生短板,辦好民生實事。
5.強化服務“三農”,支持保障鄉(xiāng)村振興
繼續(xù)安排扶貧專項資金,鞏固和拓展脫貧攻堅成果,推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。加大力度支持全縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,堅持把農業(yè)農村作為財政支出的優(yōu)先保障領域,拓寬資金渠道,加強統(tǒng)籌土地出讓收入用于農業(yè)農村,加強涉農資金統(tǒng)籌整合,確保財政支農投入與鄉(xiāng)村振興目標任務相適應。
6.加強財政監(jiān)管,守牢區(qū)域風險底線
健全財政監(jiān)管長效機制,及時補齊監(jiān)管短板,重點圍繞地方經濟社會發(fā)展、群眾身邊利益,以及財政資金投入的重點領域和行業(yè),強化財政監(jiān)督作用。健全金融監(jiān)管體系,豐富金融業(yè)態(tài),優(yōu)化金融生態(tài),抓實金融風險防范工作。堅持政府債務限額管理,完善借、用、管、還運行機制,健全債務風險預警體系,加強政府性債務動態(tài)監(jiān)控,堅決防范和化解地方政府性債務風險。
各位代表!2021年財政工作任務艱巨繁重,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委的堅強領導下,落實好本次大會決議精神,自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督,認真聽取縣政協的意見和建議,堅定信心、堅決態(tài)度,開闊思路,以高度的政治責任感,扎實的工作作風,全力以赴抓好各項財政工作,奮力開創(chuàng)財政發(fā)展新局面,為實現“十四五”財政工作目標開好局、起好步,為高質量建設新階段“世界紅茶之都、美麗康養(yǎng)祁門”提供更加堅實的財力保障!

